同学你好!这些的话 计入销售费用的 可以按工资薪金 申报个税哦
老师,我们公司不给员工缴纳保险,也没有和员工签订劳动合同,但是我们公司确实有20多名员工每月发工资,他们是办公室和销售人员,这种请款下怎么做会计分录,也是按借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬吗?申报个人所得税时要把这20名员工的工资情况,都在个税软件工资薪金所得里边申报吗?
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师我们是培训机构,请的临时兼职人员给我们做地推工作发传单拉客户几天结一次兼职费用。这个我用基本户支付给他们需要申报个税吗?用做到工资表里吗?如果申报是按劳务费申报吗?还是走市场推广费呢?分录怎么做呢
依据增值税的有关规定不能认定为增值税一般纳税人的有:()。A5个体经营者以外的其他个人B从事货物零售业务的小规模企业C从事货物生产业务的小规模企业D不经常发生应税行为的企业
消费型增值税的特点是:()。A将当期购入固定资产的税款一-次性全部扣除B不允许扣除任何外购固定资产的价款C只允许扣除当期应计入产品价值的折旧部分D只允许扣除当期应计入产品价值的流动资产和折旧费
下列小业务中应当征收增值税的是()。A汽车制造厂生产销售小汽车B房地产公司销售商品房C银行销售理财产品D以上都征收
企业开出转账支票,向希望小学捐款60000元
企业销售B产品600件,单价400元,售价240000元,增值税额为31200元,款项已存入银行。
从温岭工厂购入甲材料,买价14500元,增值税1885元,款项尚未支付,材料已验收入库
.厂长张明出差回来,报销差旅费4750元,退回现金余款250元
根据我国现行增值税法的规定纳税人提供下列劳务应当按照建筑服务缴纳增值税的有()。C6?A汽车的租赁B汽车的修理C房屋的修缮D房屋的租赁
开出转账支票购买办公用品,取得增值税专用发票,价款5050元,税额656.50元,其中销售部门2600元,管理部门2450元
某地板企业为增值税般纳税人,2014年1月销售自产地板2批第一批800箱取得不含税收入160万元第二批500箱取得不含税收入113万元另将与第二批同型号地板200箱赠送给福利院,300箱发放给职工作福利已知实木地板消费税率为5%该企业当月应缴纳消费税()万元。
是按劳务费申报还是?款是打给我们校区销售主管然后发给兼职人员的。我付款时用途写兼职费还是写推广费呢还是写兼职人员劳务费。那申报个税时需要兼职人员的个人信息填到个税系统吧
这个可以就按工资申报的 劳务费申报 还要发票 麻烦的 是要填写的
明白了,那我付款时就写兼职人员工资。就把他个人信息填上写上本期收入500,又没签订合同添加人员需要这入职日期的怎么写啊。
入职的话 可以就填现在的时间呀
好的,明白了
嗯嗯。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
老师那款是打给销售主管,销售主管在打给兼职人员这样跟我申报个税那个人名不一致有影响吗
这个没事的 只要最后实际发放给那些人了 就可以啦
好的,但是我们公司一直不给这些兼职人员申报个税也不做工资表里。直接支付宝给人家转钱了也不做账这样是不是不对。如果申报也不会缴纳个税因为他们兼职人员都是几百块钱没多少。
这个你们不申报 这些支出 税务不承认 企业所得税计算时 就不能扣除哈
就是不规范这样做对吧。公司都走内账了做登记。
嗯嗯 这个如果你们公司愿意多交所得税 也可以哈
都不走账他们直接就是现金支出了。我跟老板提一下这个事情,申报个税这个对企业也没坏处对吧。
嗯嗯 这个对企业 没坏处哦
好的我明白啦谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢