同学你好!这些的话 计入销售费用的 可以按工资薪金 申报个税哦
老师,我们公司不给员工缴纳保险,也没有和员工签订劳动合同,但是我们公司确实有20多名员工每月发工资,他们是办公室和销售人员,这种请款下怎么做会计分录,也是按借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬吗?申报个人所得税时要把这20名员工的工资情况,都在个税软件工资薪金所得里边申报吗?
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师我们是培训机构,请的临时兼职人员给我们做地推工作发传单拉客户几天结一次兼职费用。这个我用基本户支付给他们需要申报个税吗?用做到工资表里吗?如果申报是按劳务费申报吗?还是走市场推广费呢?分录怎么做呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
是按劳务费申报还是?款是打给我们校区销售主管然后发给兼职人员的。我付款时用途写兼职费还是写推广费呢还是写兼职人员劳务费。那申报个税时需要兼职人员的个人信息填到个税系统吧
这个可以就按工资申报的 劳务费申报 还要发票 麻烦的 是要填写的
明白了,那我付款时就写兼职人员工资。就把他个人信息填上写上本期收入500,又没签订合同添加人员需要这入职日期的怎么写啊。
入职的话 可以就填现在的时间呀
好的,明白了
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老师那款是打给销售主管,销售主管在打给兼职人员这样跟我申报个税那个人名不一致有影响吗
这个没事的 只要最后实际发放给那些人了 就可以啦
好的,但是我们公司一直不给这些兼职人员申报个税也不做工资表里。直接支付宝给人家转钱了也不做账这样是不是不对。如果申报也不会缴纳个税因为他们兼职人员都是几百块钱没多少。
这个你们不申报 这些支出 税务不承认 企业所得税计算时 就不能扣除哈
就是不规范这样做对吧。公司都走内账了做登记。
嗯嗯 这个如果你们公司愿意多交所得税 也可以哈
都不走账他们直接就是现金支出了。我跟老板提一下这个事情,申报个税这个对企业也没坏处对吧。
嗯嗯 这个对企业 没坏处哦
好的我明白啦谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢