你好 借应收账款 贷收入 应交增值税
老师你好就是我们现在是第一次开发票,我是爬架公司该怎么做账呀,爬架也是我们从别人那里买来的
老师 我们公司是买爬架给别人家搭设的 然后要付人工成本 搭设好了还要拆下来拉去翻新 这些要怎么样做分录 麻烦你了
老师好 我们是提供建筑安装服务的小规模公司 年初支付一笔脚手架租金 但是拿不到发票 现在我该怎么做账呀!?以前挂的预付款
老师你好我们是水电安装公司,收到的一张开具脚手架的发票 应该怎么入账呢
老师你好,如果我们给别人开发票,别人买我们的东西,我们开的发票上第一栏写的是商品,第二栏写的是运费,那么请问我们应该怎么记账?分录是什么样的?
老师,现在企业所得税的预缴申报表上,实发工资,在填表的时候需要包含并入工资去扣缴个税的福利费吗
老师,我想请问公司公转私到出纳,需不需要先借库存现金,再借其他应收款-个人,后期备用金支出冲其他应收款-个人
老师,我问一下,我在申报这季度财务报表时,发现发现上季度营业外支出下面坏账损失没填,那这季度要补吗
民办非企业不开增值税发票,开的是财政局监制的票据,增值税是全免的,税务上填需要填优惠政策,免税额,那这个免税额按多少税率计算,我们是小规模,季度收入120万
这个是什么意思,收到这笔款怎么记账
老师,个体工商户今年一年开了10万的发票,现在为止一点进项发票没有,也没有账,还是查账征收,现在该怎么记账好?大体思路应该怎样,因为要报个人经营所得
老师 我们生产企业 然后现在有个问题就是 原材料有有票的 有没票的 入账肯定入的有票的,生产的产品也是根据有票的入账的,但是现在老板要一个真实成本,我怎么计算?需要知道哪些数据?
老师您好,对别单位的投资应该如何做分录
公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
个体工商户定期定额每月核定3万。截止6月有27万,7月开票480万会成为一般规模纳税人吗?
那结转成本呢?
我查了百度说是爬架算固定资产然后成本算折旧是吗?
你好 还是把业务说清楚吧 是问你自己的业务还是问百度的
就是和您说下我们公司的业务是买爬架,开了发票含税大概90万,然后我们给房地产提供爬架劳务,现在是第一次开票确认收入30万含税,我该怎么做账
你好 开票收入的分录 就是 借应收账款 贷收入 应交增值税
好的,不用结转销售成本吗
还有就是我这个爬架开给我90万的含税发票,我应该到固定资产模块做卡片吧,像这样就一个发票我该怎么录呀,以前都么有过
你好 原来这个商品记什么科目 不同科目转成本科目也不同
第一次买来,我们公司成立没多久
你好 意思 买来没入账吗
是呀 ,第一次买
你们是租赁公司吗 还是销售商品
租赁公司,提供劳务
你好 租的购入一般记固定资产 折旧记成本
是要通过固定资产卡片入吧 ,像这个爬架我只有一张发票该咋做呀
还有就是这个开的购入爬架的发票11月份的,销售发票也是11月份的,那我如果算折旧不是要下个月才开始吗,成本能下个月结转吗
是不是通过固定资产你自己要了解情况 老师只是给你分析一下 具体业务你自己要问好你单位的情况 您准确 提问老师给我写正规的分录 确认收入当月就结转成本