之后需要缴纳增值税,就会吧这个结平的
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师,应交税费-应交增值税(转出未交增值税),这个借方表示本年度应交未交的增值税,那不是一直都有余额吗?不用平吗
老师,本年进项税5000 销项税4500 我年末结转时,借 应交税费-应交增值税-销项税 4500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 贷 应交税费-应交增值税- 进项税5000 借 应交税费-未交增值税500 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 请问如果这样我的 借方 应交税费-未交增值税不是一直有余额吗? 怎么能平呢?
老师,请问产生增值税后,我做 1,借:应交税费应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 2, 借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 那这样我的转出未交不是一直都有余额吗,是对的吗?应交税费一级科目余额是0
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
请教老师:如果网络推广费要到九月才到期,但是由于优惠活动这个月由股东垫付。那么分录是这样吗:借,预付账款;贷,其他应付款。待九月再冲回,分录:借,其他应付款;贷,银行存款。 另外去年网络推广至今年9月,但估计有推广币余额产生(根据平台要求,余额打八折,有效期可延续3个月),分录需要做吗?要做的话怎么做? 还有就是从新套餐9月开始如果把旧的推广币用完了,再充值,这个分录怎么做?是划归管理费用和银行存款吗?谢过
老师,我们一般纳税人。税务局说让把合同那些都规整好。合同我们应该多少钱金额以上要合同???
请问下国际货运代理美金账户能收连连支付第三方平台转的美金吗
请问一下车子属于其他固定资产吗
国务院部门依法设立、管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织和派出机构申请行政复议找国务院部门,遇到题目里的时候怎么能够判断属不属于这个国务院部门呢
我们公司出口货物的销售发票这个月开了,那本月需要问货代公司索要运费发票吗?申请出口退税需要运费发票吗?
老师,A是我们一个中间商,我们将货物卖个A,他什么时候把货卖给了第三方,第三方给我们转款,但是发货的时候我已经做了凭证:借应收账款-A,贷主营业务收入,那若干月后第三方给我们回款,我怎么做账?
老师个人独资企业报的是生产经营所得。还需要缴纳实收资本吗。注册资金2万
老师。我们今年可能有3笔分红,我们做一个协议还是,分别做3个协议
老师,这样要怎样弄啊?说我修改了信息,没有提交并公示
老师,计提税费时 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税 ) 贷:应交税费-未交增值税,交税时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,那我的借方(转出未交不一直挂账吗 )
你销项税,进项税需要结转到转出未交增值税的