您好,可以计入到2020年的成本里
老师,我们采购一批木门,款付了,发票未开,对方要在2021年一月给我们开发票,我这个可以用在2020年的的成本里吗
老师,我们2020年收到一张成本票,3万多,现在那个发票对方说开错了,要收回,我们现在放在2021年的账里面,是做。借应付账款 贷以前年度损益调整吗?还要做一笔所得税费用的吗
老师你好 我们单位采购了一批货(款已付),因疫情对方一直未发货;现在这批货涨价了,对方以市场价给我们把款退了,签了个回购的补充协议,这个要怎么做账,需要开发票吗
老师,我在2020年付的款,但是对方是2021年开的发票,我可以在2021年做费用吗?
老师 我们付了一笔款,但是发票对方要下个月才可以给我们开,我们这个月可以确认成本吗
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师是在汇算清缴前开进来就可以吗
对,汇算清缴前取得发票就可以计入到2020年的账里。