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老师你好 我们单位采购了一批货(款已付),因疫情对方一直未发货;现在这批货涨价了,对方以市场价给我们把款退了,签了个回购的补充协议,这个要怎么做账,需要开发票吗

2022-12-06 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 12:49

你好,对方需要现在你开发票吗?你实际也没有销售出去

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快账用户1844 追问 2022-12-06 12:50

对方没有要求

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快账用户1844 追问 2022-12-06 12:50

这比业务相当于没有发生

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齐红老师 解答 2022-12-06 12:51

你好,对方没有要求开发票,你就不用给他开差额放到营业外收入。

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快账用户1844 追问 2022-12-06 12:54

我们又签了个补充协议 上面写的是以市场价回购,协议这样签 差额做营业外收入 不受影响吗

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齐红老师 解答 2022-12-06 12:56

你好,对的是的,这个不受影响的。

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快账用户1844 追问 2022-12-06 12:57

这个业务可以按售后回购处理吗

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齐红老师 解答 2022-12-06 12:59

做不了 它实际没有给你提供 退钱给是不是也不需要你还钱了

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快账用户1844 追问 2022-12-06 13:00

好的谢谢了

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齐红老师 解答 2022-12-06 13:01

不要客气,工作愉快。

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你好,对方需要现在你开发票吗?你实际也没有销售出去
2022-12-06
货物那个单截图  这个就可以了
2023-11-15
您好,红字冲回营业外收入10
2022-04-12
您好,业务系统的入库单单价跟原采购退货单的单价和数量是一样的,不管他这次来货单上单价0.01,这个来货单写明具体原因。财务账上就是按发票的一笔入账
2023-07-03
对方的思路是: 原销售的 21 条货物(总价款 31500 元)全额做退货处理,你们开具 31500 元的红字发票,对应全额退款 31500 元(已退 30700 元,差额 800 元后续补退)。 额外支付的 800 元,作为一笔 “新业务”(即你们向他们提供了换出的货物,或因换货产生的费用),由他们单独支付 800 元给你们,你们需针对这 800 元开具蓝字发票(货物名称与原货物一致,体现 “换货补价” 的实质)。 这种情况下,800 元属于新的应税行为(相当于他们为换得的货物额外支付的款项),根据增值税相关规定,销售货物收取的款项需开具发票,因此需要单独开具 800 元的蓝字发票,税率与原货物一致(如 13%)
2025-08-05
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