你好!可以计入其他应收款按月申报个税转工资

我们公司有个员工是半年一付,提前付款工资!月薪150000万,提前打款,然后上班,他的工资怎么做分录?
老师,我们一次提前支付了1年的员工工资,然后分月计提申报个税,之后又每个月给缴纳的养老保险?这些分录怎么做
你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢
老师你好,请问一下,公司提前支付给员工一年的工资,然后公司按照每个月报工资,该怎么做会计分录?
老师,我们2023年度的人员工资我们已经计提了,然后工资也发了,当时计提做的分录借:支出-人工成本 贷:应付账款-某公司 发放的时候是:借:应付账款-某公司 贷:银行存款 现在2024年现在把超额的那一部分工资退回来了,是不是做分录是 借:应付账款-某公司 贷支出-工资 然后结转以前年度损益 借:银行存款:贷:以前年度损益调整
存货盘盈盘亏的账务处理和会计分录
公司购买了一辆二百多万的迈巴赫 做进项抵扣有风险吗?之前听说公司购买豪车做进项抵扣有税务风险 真的吗老师
老师好,问个问题,我公司向对方卖货,然后开票100万。但是对方给我们40万的其他货品,那么对方就欠我们60万款项了。1,这个是不是就相当于对方向我公司销售40万的货物,对方需要开票?2,如果这40万他不开票,他直接把货给我们了。那么,这笔业务附件应该是什么?如果没有发票汇算清缴,是不是要调增?
老师您好,我公司是文化企业现在因为应收抵进来一套房产,过户到我公司,再抵应付但是对方单位不承担契税我如何做帐,能否契税不入成本做商品可以的请给详细分录
老师,我这三栏式明细账要翻页,过次页和承上页这样写对吗?在2月份的本月合计和本年累计下面画了红线,对吗?
老师你好,我们是政府会计制度,给领导办公室购买了个烧水壶,不到200元,应该记在哪里
老师 就是不理解 这个B选项到底啥意思 正常情况不是 有负债企业价值=无负债企业价值+(1-企业所得税)(1-个税)/(1_债权人个税率)这个时候不是还是 有负债的价值大于无负债的价值嘛
公司2015年12月付给水务局前期费用3625万元,2016.12月开始摊销,按347个月年进行摊销,2025年5月份结余退回来500万元,要进行财务做账要怎么做
人力资源有限公司,聘用都是超龄的员工做保安,人员有80人,有什么需要规避的吗?
老师,A企业对外签订了一份供货合同,实际由B公司履行。A公司是B公司的股东。A公司有给甲方开发票,B公司也给A公司开发票了。这种情况下,A公司和B公司之间需要办理哪些手续才符合税法要求?
需要计提工资不?
你好!需要计提当月的