同学你好 一般是工程结算完之前给你开过来哦
老师你好,我是建筑公司的,我想请问下,我公司挂靠其他公司的资质,他们增值税按1.5扣增值税款,他们说增值税通算,但是我不太明白。 比如第一次开工程票50万,按50万的92提供成本票,按7.5提供进账税额后,第二次再开40万,这次是按50+40的92提供成本票?按50+40的7.5提供进项税吗?
老师你好,1、我想问一下就是有的公司为什么3个月后才退还进项的税额,2、当月提供的进项票是不是可以当月就可勾选抵扣
老师你好,挂靠A公司,1、12月份公司给业主开了票,产生了销项,我想抵扣的话必须本月提供好进项票才可以吧,2、成本票问题,比如明年在提供成本发票可以吗还是也必须本月提供好?
老师你好挂靠A公司,成本票让提供到92%,如果是普票的话是不是一年之内都可以不想进项票必须当月抵扣了
老师你好,我们是生产型企业,9月4日出口了一台设备,开票的话必须是当月开出来吗?申报抵税的话,是不是当月必须申报完呢?还是今年年底前申报完就可以呢?生产型企业是不是出口的税额抵内销的税额呢?如果出口办不好的话,是不是明年税务局就需要扣除今年的出口销售税额呢?
比如12月我们让公司给业主开了20万的票,那这个月就必须开够20万的成本票?还是下个月也可以
确认收入的当月开够也可以的
如果本月没有提供成本票可以不
可以先暂估成本的
只要对方公司同意就可以是吧老师
对的,对方同意就可以的
好的老师,还有一个问题就是,我预交了2个点税,还剩下7个点的增值税,是不是公司不可能让你都抵扣了这7个点,如果让抵扣6个点的话,我就交3个点的增值税然后去掉2个点在交一个点
对的,是这样计算的哦
谢谢老师
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