你后面的话就直接是按照40万的92%提供成本票了。是每开一次发票,对方就是要确认收入,那么,你只要提供92%的成本票作为它的成本。
老师你好,我是建筑公司的,我想请问下,我公司挂靠其他公司的资质,他们增值税按1.5扣增值税款,他们说增值税通算,但是我不太明白。 比如第一次开工程票50万,按50万的92提供成本票,按7.5提供进账税额后,第二次再开40万,这次是按50+40的92提供成本票?按50+40的7.5提供进项税吗?
老师:别人挂在我公司的工程:(工程款是开一次发票,结一次,挂在我单位的公司就提供一次发票给我们,比如:A工程,现在是第二次结款,我开出100万的发票,销项税是82568.81,挂靠单位提供94万的成本发票,其进项税是13%的有108141.59,那么我进项比销项多,我们公司正常是控制税负3个点,是这一次不交税呢,把这个进税留到下次,别人比如提供我进税少来用呢,还是就是直接还是安3个点交掉,多出来的我放在其他工程中,去抵掉,(是一个工程来控税好呢,还是我几个工程最好按个总的来控制好呢?)
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师我们是一家小规模纳税人,从事广告行业。目前租了一个事业单位的位置发布广告,事业单位想让他们收入有所提高,就要求我们公司做了广告业务的收入转给他们。例A公司跟我们公司做了50万广告费,钱也收到了。我们也开了票。事业单位就想我们收的50万转给他们,让他们收入增高,完了再付40万给我们单位。扣的10万充当租赁费用。这样他们收入增高,但是我们变相的收入也增高了吧,开给客户50万,再开给事业单位40万。这样算增值税是不是就要按照50+40核算?文化事业费如何算?
老师 我们是建筑施工 总别人家的资质干活 外地施工涉及预交增值税 我们用现金去税局交了2% 又给被挂靠公司提供了7%进项税额作为抵扣了 然后工程款到被挂靠公司账上 他按开票金额的9%预留了增值税 下月再到给我们 这里他应该给我返的是9%对应的金额 还是7%对应的金额呢
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
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公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
老师,个税手续费返还需要缴纳增值税吗
进项税额呢?也是按后面的40万? 可是对方会计说是通算,要加上前面50万提供成本票,这两种算法应该是一样的吧?
如果说对方要求通算的话,你后面就是用到90万乘以这个开票比例再减去之前已经开票的部分也是可以的。
老师 我还是不太清楚 能请老师具体讲讲吗
你总的需要提供90的发票,第2次提供金额90万×92%-第一次提供的部分,