您好,如果计提完折旧空调继续用着的,那残值暂时不处理 后期卖掉,做固定资产清理,残值入固定资产清理,与卖价的不含税收入做比较,差额入营业外收入/支出
8月入账固定资产空调1台,不含税金额7819.12,残值率0.4,5年期,本月已经计提折旧,折旧额125.11,刚刚发现入账时金额有误,需调减1分期,固定资产正确金额为7819.11,请问本月该如何处理,越详细越好,谢谢老师,急!
老师,公司的空调计提完折旧残值如何进行账务处理?空调继续用着。如果后期卖掉,又该如何处理呢?
老师你好,请问我公司是三级资质建筑工程公司,现在老板说卖掉公司,连未完成的项目一起卖,别的固定资产也计提完折旧了,有一部车要卖掉再卖公司,我应该如何处理这些事情呢?我第一次遇到这种事情,期待老师明点,谢谢了
老师好,请问10年前开具的空调发票,户头是空白的,但入在了公司账上,一直没有计提折旧,请问现在应该如何处理比较好呢?谢谢
老师,早上好!请问公司购买分期付款的固定资产,如何账务处理?如何计提折旧?如果到期付款不足等原因供应商收回该资产又要怎么处理呢,谢谢