您好,可以找些发票来报销
老师,我们有民工工资,一般每人有8000左右,但是他们都不想交个税,公司也不想交,怎么能避开这个问题,可以请第三方代发工资吗,是不是超过5000 部份第三方代发就不用交税了
如何避免个税,超过5000了,但是从对公户上转一部分,另外一部分,提取备用金,也是用于发工资,发并在一部分工资,超过5000部分的,但是我也想把这部分作为工资,因为公司盈利了,作为工资就不盈利了,但是作为工资,就超了5000了,这个怎么操作好一点呢
#提问#老师,我们公司是做中央空调设备销售和安装的公司,最近我们签订了一份专业分包合同,这应该属于施工合同,对方也要求我全部开9个点的反发票,这么操作合规吗?实际上这个合同里含了很多设备和材料的,人工不超过30%,但是对方为了简单,就只要9个点
老师,我们是总包方,现在公司这边提出临工工资也从专户走,但这样的话可能会出现同一个人一个月通过专户发放两次的情况,因为我们的临工有的是劳务分包的人,到时候他们也会提交这个人的工资通过专户发放,这样是可行的吗?还有就是本来我们之前专户发放的工资都没有超过5000,但假如我们的一个这个月临工有7000的工资通过专户发放,我们这边已经申报个税,那劳务分包方造这个人同一个月的工资还是5000元以内,他们劳务那边关于这个工人还需要缴纳个税不呢?
我们公司是农业发展有限公司,前段时间接了一个石漠化综合治理的活,也就是请农民工锄地,割藤,种树这些操作。大部分是劳务。 那么这张情况,大部分的开支都是农民工的工资,这个费用无法开发票。请问一下这个工资怎么作为成本入账。谢谢。
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
工商年报的统计事项怎么填呢?