您好 其他应收款里面借方余额 请问什么原因要转到其他应付款?
老师您好 !我想挂其他应付款 !之前会计其他应收款里面借方余额有三十三万多 ,我想把它转到其他应付款里面 !应该怎样转 ?以后就用其他应付款这样行吗老师 ?
老师,您好,科目重分类之后,比如说其他应付款余额10000,其他应付款借方余额3000,那么,借方余额应该归类到其他应收款里边,所以其他应付款报表填写金额就是13000,是这个意思吗
老师您好,我们单位以前的一些项目支出啊都是挂在其他应付款里,(当初都是借:其他应付款 贷:银行存款)然后现在想清理其他应付款,想把这些项目转出到固定资产的话,可以借:固定资产 贷:其他应付款吗。
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
请问老师 运输公司没有车辆 加油费能不能抵扣增值税
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
物流会计核算需要注意些啥呢
因为11月份的账我觉得用其他应付款。比较恰当!
其他应付款就是借方了 是负数 在资产负债表填写的时候要调到其他应收款填写的
因为有好多成本票是老板支付的 我觉得挂其他应付款比较好一点
那现在是老板欠单位的款项啊
也没欠!老师,按现在的情况我是继续挂其他应收还是转到其他应付款里面好一点呢 ?
没欠的话 其他应收款里面借方余额有三十三万多是哪里来的呢
老师,因为我是11月份才接的这家会计 ,就是其他应收和其他应付。把我倒昏了!
如果其他应收款是借方 是不需要调到其他应付款的
现在明白了,老师,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问