您好 其他应收款里面借方余额 请问什么原因要转到其他应付款?

老师您好 !我想挂其他应付款 !之前会计其他应收款里面借方余额有三十三万多 ,我想把它转到其他应付款里面 !应该怎样转 ?以后就用其他应付款这样行吗老师 ?
老师,您好,科目重分类之后,比如说其他应付款余额10000,其他应付款借方余额3000,那么,借方余额应该归类到其他应收款里边,所以其他应付款报表填写金额就是13000,是这个意思吗
老师您好,我们单位以前的一些项目支出啊都是挂在其他应付款里,(当初都是借:其他应付款 贷:银行存款)然后现在想清理其他应付款,想把这些项目转出到固定资产的话,可以借:固定资产 贷:其他应付款吗。
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
因为11月份的账我觉得用其他应付款。比较恰当!
其他应付款就是借方了 是负数 在资产负债表填写的时候要调到其他应收款填写的
因为有好多成本票是老板支付的 我觉得挂其他应付款比较好一点
那现在是老板欠单位的款项啊
也没欠!老师,按现在的情况我是继续挂其他应收还是转到其他应付款里面好一点呢 ?
没欠的话 其他应收款里面借方余额有三十三万多是哪里来的呢
老师,因为我是11月份才接的这家会计 ,就是其他应收和其他应付。把我倒昏了!
如果其他应收款是借方 是不需要调到其他应付款的
现在明白了,老师,谢谢
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