同学您好,那您可以直接返回去改期初余额吗
老师 请问一下去年录固定资产的期初余额时,录多了。请问怎么纠正减少这个多余的固定资产。固定资产为十几台车辆,价值几百万
老师 请问一下去年录固定资产的期初余额时,录多了。请问怎么纠正减少这个多余的固定资产。固定资产为十几台车辆,价值几百万。不能直接改期初数,怎么怎么调整。做内账
老师,请问期初 固定资产余额 多录入了该肿怎么冲掉多录入的金额
老师,下午好,咨询一下出售固定资产分录:2022年买了一台车137000元(因为是内账 不做开票税金)每月月供4485元,当时入固定资产分录是:借固定资产-运输设备 137000 贷:长期应付款:137000.,已做累计折旧63199.77元 现在这台车要以长期应付款余额73800.23元出售给个人。请问现在出售这台车,我要怎么样做分录?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
请问怎么改呢?
如果不能返回去改了呢?请问还可以怎么改呢?因为那些车辆不是公司,已经买给其他公司了,请问内账怎么改?
内帐的话,那您就做固定资产清理,把它清理了
请问怎么操作呢?
是期初余额来的
那您累计折旧也有余额的吧,或者您期初固定资产不对,那还有什么科目不对
折旧已经冲红了,固定资产不平
那还有什么科目不对,您知道吗
没有 就这个
那就说明您的期初余额就不平呢
是的 怎么调呢?
那就只能期初余额里面直接去掉
可以直接去掉,不能调整吗?
是的,您期初余额本身就不平
是的,就是固定资产期初数多了。直接就这样减吗?不用操作其他吗?
您好,是的,是这样的
好的 老师 请问公司为仓库购买被子、无线网等费用是计入管理费用吗?
您好,是的,可以这样做的
期初数改不了了
请问还可以怎么调?
那您就期初数据不平,后面对结账是做不了的