你好,行政单位每个月末不要结转收入费用
42、年末,行政事业单位应将“专用结余”和“其他结余”科目余额都转入“非财政拨款结余分配”科目。 这句话对吗
行政单位每个月末都要结转收入费用吗?
老师,行政事业单位的账务,每个月底还要结转吗?谢谢。
行政事业单位年末为什么要结转应付账款和待摊费用呢,是什么原理呢。平时每月已经正常摊销
研发支出——费用化支出每个月末都要结转到管理费用吗?还是年末一次性结转?
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?
到年底是一起结转吗?
对,到年底是一起结转