你好,如果是单位内部考核扣款,那么按照扣款之后的金额计入成本即可,不存在扣款部分另外做账的
计提工资,实发工资6000,有个税30,有社保450,这个会计做账分录怎么做,然后实际发放扣款的时候怎么做会计分录
员工工资计提是计入成本,现在实际发放时有一个个员工要被扣款,扣款这部分怎么做分录呢?
老师,工资计提时是计提的应发工资数,员工请假扣工资的部分是在应发工资中扣除后计提还是不扣除计提?如果不扣除的话,实际发放时该如何做分录
老师,上月计提工资后,本月发工资时扣下因员工失误产生的扣款。实际发放工资少了,多出的这笔扣款怎么做分录?
你好 8月份计提21050的工资,实际发放21050的工资 一个员工的工资因为之前借款扣了5000 工资发放和扣之前的借款分录怎么写呢
请问老师,工人工资由甲方代发,我们的账务处理是不是,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,并且给工人按工资薪金申报个人所得税?
老师好,麻烦咨询一下:我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧!比如说我税单上的金额总计1500,那么我可抵扣的税额是1500,还是1500*(1+6%)*6%
老师我红冲发票过后发现金额错了多冲了3元要怎么办
发票入账是什么意思啊
小规模纳税人,销售自己公司的土地,怎么缴纳增值税
老师,个人所得税年度申报需要注意哪些? 专项附加扣除金额和条件能说一下吗?
老师,保险公司我看税率有开六个点和一个点的,是母公司合并分公司一起做的账,是外账,那怎么报税呢
单位车棚换彩钢瓦 花了13600元(含税1122.94元)怎么入账
我们挂靠方,合员金额是6522069,现在被挂靠方允许我们最多抵7%,那就是418848.47,现在人工占比20%,就是37992.64,现在就剩5217655.24,现在我按主材,麻料片石砼一起2836691.54,假如开13%专票可以抵326345,专业分包1076740.98,9%就是88905.22,机械857020.51,3%就是24961.76,利下就是费用及利润,总进项就是478204.66,那这个金额比7%大,那怎么弄,我们是跨地经营的
收到港杂费发票是免税的可以吗?
账上把扣款这部分已经记入成本了,现在应该怎么做呢?
你好,扣款部分计入成本?应该是没有扣款部分全部计入成本是吧?如果是,那么扣款部分冲红成本就行、借应付职工薪酬 借成本负数金额
好的明白了,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢