你好 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
员工工资计提是计入成本,现在实际发放时有一个个员工要被扣款,扣款这部分怎么做分录呢?
工资应发10万,扣员工入职保证金1000,扣员工社保5000,扣员工宿舍租金2000,扣水电费,卫生费共1000,扣员工借支1000,员工餐费500,员工家属社保1000,盘点罚款400,员工罚款200实发工资87900,请问老师这题计提、发放分录怎么做(上月工资下月发放)
你好老师,我计提工资的时候是按照上月的工资表的应发工资计提的,结果在实际发放工资的时候有考勤扣款,实际发放比计提的少,相当于我多计提了,这个怎么弄?
比如某员工7-8月无工资,但是直接累计到9月再给他发实际工资,9月本来应该发放30000工资,但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资,应该怎么做这几笔分录呢?计提工资和申报个税的金额是多少?
老师,上月计提工资后,本月发工资时扣下因员工失误产生的扣款。实际发放工资少了,多出的这笔扣款怎么做分录?