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计提工资,实发工资6000,有个税30,有社保450,这个会计做账分录怎么做,然后实际发放扣款的时候怎么做会计分录

2020-11-29 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-29 16:37

借管理费用6000加30,加450 贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷银行存款6000, 应交税费个税30, 其他应付款450。

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借管理费用6000加30,加450 贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷银行存款6000, 应交税费个税30, 其他应付款450。
2020-11-29
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-09-15
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-06-01
同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款800 其他应付款-个人社保100 应交税费-个人所得税100 缴个税时:借应交税费-个人所得税100 贷银行存款100 七月和八月一起计提工资就可以了,两个凭证各做各的。
2020-09-16
你好 个税按应发工资来报 。 你实发工资是4000那么你应发工资是多少 ?
2020-11-04
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