你好!这个不并入工资,你这个要汇算清缴的时候系统会合在一起的。

支付个人销售佣金帐务处理,借:销售佣金,贷:应交个人所得税,贷:其他应付款-刘某 借:其他应付款-刘某,贷:银行?是这样做吗?但是怎么并入工资里?是要申报劳务报酬的。
你好,老师,法人也是股东,她个人账户汇款入公帐,只是为了公帐上有足够的金额扣费,比如社保,其他的服务费之类的,分录做 借 银行存款 贷 其他应付款 这样子对吗?那摘要怎么写呢? 库存现金摘要是收到某某垫付款 借 库存现金 贷 其他应付款
报销个人费用的会计分录 1、现金支付时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:库存现金 2、银行付款时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:银行存款 3、冲销个人挂账时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:其他应收款 4、私人账户报销费用相当于私人垫付的资金时: 借:管理费用/销售费用 贷:其他应付款 老师,3.4里面贷方的其他应付款就这样挂着吗?什么时候需要冲平其他应付款啊?
公司代扣代缴的劳务报酬个税做账时是先计提到销售费用里吗,比如:借:销售费用2000 贷:应交税金-代扣个税240 其他应付-某某1760
老师,银行上支付(代扣员工个人所得税)2000元,分录是不是借:其他应收款-某某 贷:银存 开工资时应收回代收款怎么做分录是借:应付工资薪酬 (计提的数)贷:其他应收款-某某 贷银存吗
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
就是我账务上不用走工资处理吗?但是我申报是在劳务报酬的,这样我账务上跟系统申报不是不一致吗
你好!是的,你不走工资,是走应付账款。
那我系统账务跟申报不就不一样吗,这个怎么解释?还要就是个人走的是其他应付款吧
你好!是一样的了。你系统应该跟申报的金额是一样的。只是你要给他代扣代缴个税,也就是实际发放的部分少点。
是的啊,但是这样我账上的应付职工薪酬跟我申报金额就差了销售佣金金额了,因为你说不走工资。
你好!不会啊。这个不走应付职工薪酬啊。你应付职工薪酬申报的时候也不需要报他的这个了
现在是综合所得申报嘛,我分正常工资所得还要劳务报酬所得税申报了,你的意思账上应付薪酬只跟正常工资薪酬匹配就行了???
你好!对于这种你还是只能按劳务来给他申报。
是按劳务报酬给他申报的
你好!对,就是应该这样。然后账上的应付职工薪酬,只跟你正常工资薪金匹配。
好的,明白,谢谢。
你好!不用客气的了。