你好!这个不并入工资,你这个要汇算清缴的时候系统会合在一起的。
支付个人销售佣金帐务处理,借:销售佣金,贷:应交个人所得税,贷:其他应付款-刘某 借:其他应付款-刘某,贷:银行?是这样做吗?但是怎么并入工资里?是要申报劳务报酬的。
你好,老师,法人也是股东,她个人账户汇款入公帐,只是为了公帐上有足够的金额扣费,比如社保,其他的服务费之类的,分录做 借 银行存款 贷 其他应付款 这样子对吗?那摘要怎么写呢? 库存现金摘要是收到某某垫付款 借 库存现金 贷 其他应付款
报销个人费用的会计分录 1、现金支付时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:库存现金 2、银行付款时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:银行存款 3、冲销个人挂账时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:其他应收款 4、私人账户报销费用相当于私人垫付的资金时: 借:管理费用/销售费用 贷:其他应付款 老师,3.4里面贷方的其他应付款就这样挂着吗?什么时候需要冲平其他应付款啊?
公司代扣代缴的劳务报酬个税做账时是先计提到销售费用里吗,比如:借:销售费用2000 贷:应交税金-代扣个税240 其他应付-某某1760
老师,银行上支付(代扣员工个人所得税)2000元,分录是不是借:其他应收款-某某 贷:银存 开工资时应收回代收款怎么做分录是借:应付工资薪酬 (计提的数)贷:其他应收款-某某 贷银存吗
老师 有个问题 公司24年有笔进账 备注的是投资款 入账的时候也是入的实收资本 但是这个人不是公司的股东 现在可以账上冲掉吗 其他还需要做什么吗
客户用停车位所有权抵债,会计分录怎么做
公司成立之前的发票 支出 怎么记账?还是从老板办公司那天的支出开始记账?发票是3.28的,公司4.14成立
老师,借款还款,先息后本怎么算?
老师,小规模公司,老板给公司买了一辆车22万,老板个人出钱买车,登记在公司名下,公司尚未达到注册资本金额,老板明确表示这22万是增加注册资本的。该怎么做账务处理呢?
老师,5月份建账,那3,4月份没有计提的电费怎么挂账
你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元会计分录怎么做
去年的过路费的票,没开出来过,今年能用吗?
工会经费怎么做账呢?
老师,您知道鄂融通平台申请贷款对财务报表有什么要求吗
就是我账务上不用走工资处理吗?但是我申报是在劳务报酬的,这样我账务上跟系统申报不是不一致吗
你好!是的,你不走工资,是走应付账款。
那我系统账务跟申报不就不一样吗,这个怎么解释?还要就是个人走的是其他应付款吧
你好!是一样的了。你系统应该跟申报的金额是一样的。只是你要给他代扣代缴个税,也就是实际发放的部分少点。
是的啊,但是这样我账上的应付职工薪酬跟我申报金额就差了销售佣金金额了,因为你说不走工资。
你好!不会啊。这个不走应付职工薪酬啊。你应付职工薪酬申报的时候也不需要报他的这个了
现在是综合所得申报嘛,我分正常工资所得还要劳务报酬所得税申报了,你的意思账上应付薪酬只跟正常工资薪酬匹配就行了???
你好!对于这种你还是只能按劳务来给他申报。
是按劳务报酬给他申报的
你好!对,就是应该这样。然后账上的应付职工薪酬,只跟你正常工资薪金匹配。
好的,明白,谢谢。
你好!不用客气的了。