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请问上月挂账时有一笔账是借应收账款-张三100,贷主营业务收入100,这个月发现上月多挂了30,实际应收账款为70,且收到现金70,这个月的账务处理应该怎么做呢?暂不考虑税

2020-12-22 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-22 16:06

同学你好,实际业务收入是70元,把30元冲抵 会计分录: 借:应收账款 -30 贷:主营业务收入-30

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快账用户5740 追问 2020-12-22 16:10

那老师这样现金收入70最终现金账能对起来吗?还有应收账款有二级明细账最终还完款了,账上不是还有余额吗

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:14

同学你好,冲的是应收账款 -张三-30。

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快账用户5740 追问 2020-12-22 16:16

是先像上面那样冲抵之后再做一个借现金70贷应收账款70的分录吗?

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:38

同学你好,如果收款了,你还没有记账,你的会计分录是对的。

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同学你好,实际业务收入是70元,把30元冲抵 会计分录: 借:应收账款 -30 贷:主营业务收入-30
2020-12-22
同学,您好。以下是调整该错误账务处理的方法: 一、分析错误原因:在七月份预收货款时错误地将预收账款记为应收账款并确认了主营业务收入,八月份实际销售时又重复确认了主营业务收入,导致应收账款多记。 二、调整步骤:冲销七月份错误的账务处理 借:主营业务收入 100 贷:应收账款 100 正确确认预收账款 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 八月份实际销售时进行正确的账务处理 借:预收账款 100 贷:主营业务收入 100 通过以上调整,账上挂着的 100 元应收账款得以消除,同时正确反映了预收账款和主营业务收入的情况。
2024-10-12
你好       借应收账款 红字贷主营业务收入 红字来红冲即可   
2020-11-26
你好 直接按照差额调整   借 库存现金(红字) 贷  主营业务收入(红字)
2021-08-09
19年借银行存款100贷其他应付款~出纳100 20年借其他应付款~出纳100贷主营业务收入99应交税费~增值税,那你应收账款是怎么反映的
2020-08-10
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