可以的 就是报税不好申报

老师包河区的 9月份是一般纳税人开了一张6%的普票,现在转小规模了 发现之前那张票开错了,现在还红冲了重新开6%的了。这个会有异常吗
老师,一般人公司,上个月有一张发票税率开错了,这个月要红冲重新开,那现在报上个月的税,报表怎么填写?(比如应该是9%税率的开成6%的了)
老师,3月份开了一张1%普票,4月份变成一般纳税人,现在发票这张发票备注写错了,我现在红冲还能开1%的发票吗
9月份的工程发票,发现开错了,现在要重新开了一张发票,那9月份的那张发票要红冲吗?具体红冲怎么做,还有那个预交税怎么退啊?
小规模纳税人 7 月份开了张发票 6000 元,实际收款 3000 元,八月一号发现开票错误,现在 6000 元冲红,重开了张 3000 元,这张重开的 3000 元和冲红发票可以入 7 月份的账吗?
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了