您好,业务招待费在企业所得税前是限额扣除:收入的千分之五和实际发生额的60%孰低扣除

老师好,今年的业务招待费做多了怎么办?会需要补交哪些税吗?
老师你好,一般纳税人软件开发公司,今年公司成立,有一单交易。平时给客户送礼,吃饭多一些,那么计入业务招待费或员工福利,多了怎么办呢
老师好!汇算清缴调增了业务招待费和贷款利息,需要补交所得税,想问老师,补交的税款在今年做会计分录“借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税”,对吗?执行小企业会计准则
老师好,有一笔2022年的业务招待费10万,2023.3月补记,发现汇算清缴时,业务招待费越多企业所得税就交的多,我不知道有必要去做这一笔账吗
老师您好,现在查看今年的业务招待费发现超了两万多,要怎么办
第四季度所得税应该杂交税,汇算清缴没做呢
老师,一般纳税人应交税费余额是贷方且是负数,是否需要交增值税呢?
老师好!请问一下:生物学生物资产(苗木),怎么计提折旧?
这个月收到之前已认证发票红冲凭证要怎么做
老师:我们是个体户,季度抖音核销金额是:不含税465526.09元,季度个人经营所得税需要缴多少钱
您好,我们作为采购方,如果供应商因为公司注销未能开票给我们,我们采购的这批原材料是否可以正常入账并结转成本?
老师您好,我在12月份忘记了冲原料估价入账 ,现在申报表已经上报所得税交,请问该如何处理
由于我发错税号给客户,导致客户网上采购东西,税号填错,开给另外一家b公司了,刚好我后台可以看到b公司后台,几位卖家不肯重开。那我作为a公司可以入账抵扣企业所得税吗?
要是每个人3万块钱 个人扣税要扣多少呢
年底应收未开票,暂估入库,怎么入账比较好,库存商品暂估入库应该怎么入票未到