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老师你好,一般纳税人软件开发公司,今年公司成立,有一单交易。平时给客户送礼,吃饭多一些,那么计入业务招待费或员工福利,多了怎么办呢

2021-08-11 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 21:06

您好 计入业务招待费或员工福利,多了汇算清缴的时候纳税调整

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快账用户5174 追问 2021-08-11 21:07

是要俺销售收入缴税吗

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齐红老师 解答 2021-08-11 21:08

业务招待费根据收人和实际发生额计算扣除金额 福利费根据工资总额14%计算

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快账用户5174 追问 2021-08-11 21:10

老师,不好意思这么晚了,打扰你%的怎么处理呢了。我是说比如员工福利超过14

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齐红老师 解答 2021-08-11 21:12

超过14% 汇算清缴的时候纳税调增啊

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您好 计入业务招待费或员工福利,多了汇算清缴的时候纳税调整
2021-08-11
同学你好 按照梯二种来做就行了 普票的话不用作进项税,直接全额计入库存商品里
2020-11-04
你好,前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本。这个你可以调一下之前会计分录,区分出来处理
2023-01-31
借,应交增值税,进项税额 贷,以前年度损益调整 借,应交增值税,未交增值税 贷,应交税费,进项税额
2023-01-31
同学你好 这个是物流行业和仓储行业的,你得盘点然后建账才行
2020-09-03
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