您好 计入业务招待费或员工福利,多了汇算清缴的时候纳税调整

老师:刚面试了这一家,属什么行业?2019.5月底新开的一家公司,原来有个财务做了一两个月走了,没有移交数据,没有软件。那我主要做内账怎么 做?做哪些内容?他说是有个平台让客人下单,然后司机晚上送货过去,收款回来。每天司机8点前交单据给我对账,看哪里金额不对?核对好知道呢,我该怎么做?我是去年考的初级,刚转行会计。请多多详细介绍一下,谢谢!
老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
老师你好,一般纳税人软件开发公司,今年公司成立,有一单交易。平时给客户送礼,吃饭多一些,那么计入业务招待费或员工福利,多了怎么办呢
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师,夫妻婚后购房在个人专项附加扣除里面可以按50%比例扣除吗
老师你好,快递公司客服外包出去了,对方给我们开发票是现代服务*服务费,这边会计分录怎么写啊
老师,收到一个私人款必须做账吗?这种情况不开票的话就直接做无票收入吗?请问无票收入如何做账?税金也需要做吗?怎么做?
老师,我想问一下就是发工资的时候,我们公司一百多号人,然后从银行卡转出去的,做分录做账的时候我要一个个名字记吗,写分录
老师,补了23年的收入,?账上需要怎么处理?申报表怎么处理
老师,你好12月份忘记计提工会工费4500元, 年度汇算清缴时,需要做分录调整,还是直接做在26年的1月份呢?
老师好:12月账上一笔贷主营业务收入负数的分录(调整23年预收账款误记主营业务收入),这样调整增值税收入比企业所得税收入多。四季度企业所得税已经申报完了交税了,见很多人申报汇算清缴企业所得税时增值税收入大于企业所得税收入都要写情况说明才能点提交按钮申报。这种情况应该怎么做比较好呢
老师,公司为小规模纳税人,收入5200元学费先不确认收可以吗。?房产税少,18000元,鉴定的合同先不计提2026交纳时再做账可以吗?
老师,残疾人就业保障金中上年在职职工工资总额金额如何填写
老师,我计提盈余公积的时候是不是,要用净利润减去未分配利润当中本年的一个借方发生额,提取10%,公司有补交去年的企业所得税。
是要俺销售收入缴税吗
业务招待费根据收人和实际发生额计算扣除金额 福利费根据工资总额14%计算
老师,不好意思这么晚了,打扰你%的怎么处理呢了。我是说比如员工福利超过14
超过14% 汇算清缴的时候纳税调增啊