同学你好!这个的话 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:其他应收款-个税 贷:银行存款 借:应付股利 贷:其他应收款-个税 银行存款
为什么资产负债表有许多负债,利润表还有利润。这样股东分红后还是有负债呀
股东分红的分录怎么编写?为什么资产负债表和利润表就不平了呢
这个月的利润表是负的,但是资产负债表不平,差额就是计算表上净利润那个度数,怎么把资产负债表调平,会计分录怎么写
为什么资产负债表的未分配利润和利润表的未分配利润不想等,资产负债表是平的
1月股东分红,资产负债表和利润表勾稽关系不平,是什么情况
老师之前会计把普票也给抵扣了,这个怎么办,这种票可以抵扣吗
老师这个分录做账对吗?是什么意思
货款发出后因账户错误返回账户,怎么下账
新办公司,其中一个股东用微信付给其它公司支付了3万元土地租赁费,可以计入实收资本吗?确立实收需要哪些附件
建筑企业纯劳务怎么开具简易计税的发票,做账和报税有什么要求吗
老师 前段时间有个员工给我说得离职 之前说过几次是因为社保 想离职 我以为是这个原因 今早给我电话说是因为觉得老板和我对他有意见 我说了一些话 误会解除 想让给涨涨工资 觉得来了一年了 我给老板说 老板说是我自己的事 我看着办 这种情况是涨还是不涨
老师好!想咨询下,公司作为中间商,从采购商那购买物品后,采用直发模式送往销售商。账务处理上,生产成本确认,需要通过库存商品科目吗? 借:预收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:预付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师我们刚开始是一个生产车间,现在又加了一个车间生产塑料颗粒,这这种颗粒是我们之前的车间生产时用的一种原材料,老师我在最开始没有给一些科目加二级是一车间还是二车间,现在有有第二个车间了我要怎么办
如果对方是一般纳税人,他开的是3%的专票,我们给他开专票,他也抵扣不了吧?
老师,您好,金蝶账无忧,平时结转损益后,本年利润一直挂着,直到12月结转的时候,才一次性转入未分配利润里面,那么平时财务报表里面的未分配利润的数字,是仅仅上年末结转的数字,还是未分配利润和本年利润,加在一起的数字,谢谢
可是这样出来的报表为啥对不上呢,就是资产负债表的未分配利润的期末减期初余额应该等于利润表的利润啊,我这样做的分录,就是差这个分红的金额 ,是不是还需要一个别的分录吗?
这个本身就是的啊 因为分配了 所以未分配利润 金额减少了啊
那这样就可以吗?报表需要备注什么吗?这样不是不平了吗?我有点懵了
不是不平 而且 分配利润的分录 应该在下一期做的 不是当期啊
我是直接分配直接分红。这样不行吗?我都在同一个月做,这样是不行的吗?
一般是要下个月做的 真当月做 也可以啊 不过 这个不存在不平的问题啊
我现在就是报表我算了一下,就是差这个分红的金额啊,我有点晕
这个本身就是要查的啊 因为你分红了 这个减少啊。。。
借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利,然后借:应付股利贷银行存款,我是这样做的分录
那么这样是正常的吗?就是资产负债表的未分配利润期末减期初不等于利润表的利润额,这个是分红后正常的吗?
这个少了代收代缴个税的分录
不用交税,直接分红
如果有个人股东的话 是需要交个税的 没有的话 都是公司股东 才不交的
现在我的问题不是交个税的问题,我是不明白,为啥资产负债表和利润表的关系不对了,为啥差这个分红的金额
这个不是关系不对啊 是正常的 你分红的分录 导致利润分配减少啊 可是 净利润 这个 不存在分红的问题 所以 你用资产负债表期初-期末 是与净利润 差个分红啊 这个是正常的勾稽关系啊
就像是企业所得税汇算清缴之后如果交了税,也会出现这个情况,所以,分红之后这样也是正常的?是这个意思吗?
嗯嗯 这个本身就是正常的呀 做了分录 没有差这个分红 还不正常了