同学你好!这个的话 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:其他应收款-个税 贷:银行存款 借:应付股利 贷:其他应收款-个税 银行存款

为什么资产负债表有许多负债,利润表还有利润。这样股东分红后还是有负债呀
股东分红的分录怎么编写?为什么资产负债表和利润表就不平了呢
这个月的利润表是负的,但是资产负债表不平,差额就是计算表上净利润那个度数,怎么把资产负债表调平,会计分录怎么写
为什么资产负债表的未分配利润和利润表的未分配利润不想等,资产负债表是平的
1月股东分红,资产负债表和利润表勾稽关系不平,是什么情况
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
可是这样出来的报表为啥对不上呢,就是资产负债表的未分配利润的期末减期初余额应该等于利润表的利润啊,我这样做的分录,就是差这个分红的金额 ,是不是还需要一个别的分录吗?
这个本身就是的啊 因为分配了 所以未分配利润 金额减少了啊
那这样就可以吗?报表需要备注什么吗?这样不是不平了吗?我有点懵了
不是不平 而且 分配利润的分录 应该在下一期做的 不是当期啊
我是直接分配直接分红。这样不行吗?我都在同一个月做,这样是不行的吗?
一般是要下个月做的 真当月做 也可以啊 不过 这个不存在不平的问题啊
我现在就是报表我算了一下,就是差这个分红的金额啊,我有点晕
这个本身就是要查的啊 因为你分红了 这个减少啊。。。
借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利,然后借:应付股利贷银行存款,我是这样做的分录
那么这样是正常的吗?就是资产负债表的未分配利润期末减期初不等于利润表的利润额,这个是分红后正常的吗?
这个少了代收代缴个税的分录
不用交税,直接分红
如果有个人股东的话 是需要交个税的 没有的话 都是公司股东 才不交的
现在我的问题不是交个税的问题,我是不明白,为啥资产负债表和利润表的关系不对了,为啥差这个分红的金额
这个不是关系不对啊 是正常的 你分红的分录 导致利润分配减少啊 可是 净利润 这个 不存在分红的问题 所以 你用资产负债表期初-期末 是与净利润 差个分红啊 这个是正常的勾稽关系啊
就像是企业所得税汇算清缴之后如果交了税,也会出现这个情况,所以,分红之后这样也是正常的?是这个意思吗?
嗯嗯 这个本身就是正常的呀 做了分录 没有差这个分红 还不正常了