您好,应付账款借方有余额,就是表示预付账款,那您就重新分类到预付账款里面

那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
老师,您好,我想问下,就是那个往来重分类到底是怎么分类的,比如说期末应付账款有借方余额,那我到底是分类到应收还是预付呢,有的人说应收,又有的人说预付,求老师帮我解答一下,感恩,到底哪个是对的,感觉自己还是不能完全理解可能
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
老师,您好!我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡,充值完立马就用了一部分,那怎么做账呢?借,银存,借预收(用的那部分)贷预收(充值的钱),贷应收账款?(因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收)但是感觉这样的分录是不对的,借贷都有预收还有应收
老师好,12月营业收入比如是11月下半旬跟12月上半月的发货数量,但是营业成本出的材料是12月一个月出的,就是说发货跟本月出的材料是不对应的,这种情况下,营业成本高于营业收入,从哪里查起
年末结账涉及外币是不是需要用12月31日的汇率结汇兑损益
我们公司做机械加工的,原材料就是钢板,自己下料会有边角料,出售的边角料收入计入什么科目?
本年利润结转到利润分配,这分录忘做了,补做,会不会影响报表
家具 作为固定资产,折旧多久啊?
老师,请问大学等事业单位可以给客户开专票吗?事业单位是不是都不用缴税?
老师好,我账套里没有信用减值损失,账套的财务报表也没有,确认坏账的话,是需要加个信用减值损失科目吗?我需要对应修改财务报表的哪个科目的公式(账套里是企业会计制度,账套利润表和电子税务局申报的利润表都没有信用减值损失这个科目)?
老师,出口企业收到外汇和报关单不符,是不是做营业外支出或营业外收入调平?
请问下本月更正11月个税申报,补了30元个税税款,但是其中一个员工离职了,只能由公司承担10元,另一个员工未离职从12月工资扣除20元,具体怎么做账呢?
其他应收款开了票怎么处理
谢谢老师,那为什么有的人说重分类到应收呀
不会的,预付账款是属于资产类科目,您可以理解为是别人欠您的发票
谢谢老师,老师您这句话是什么意思呀(预付账款属于资产类科目)
是的,预付账款是资产类科目,您可以看下资产负债表