您好,应付账款借方有余额,就是表示预付账款,那您就重新分类到预付账款里面
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
老师,您好,我想问下,就是那个往来重分类到底是怎么分类的,比如说期末应付账款有借方余额,那我到底是分类到应收还是预付呢,有的人说应收,又有的人说预付,求老师帮我解答一下,感恩,到底哪个是对的,感觉自己还是不能完全理解可能
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
老师,您好!我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡,充值完立马就用了一部分,那怎么做账呢?借,银存,借预收(用的那部分)贷预收(充值的钱),贷应收账款?(因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收)但是感觉这样的分录是不对的,借贷都有预收还有应收
请问有商品和服务税收分类编码表最新版本吗?
老师,我收到劳务派遣公司给的发票,金额4341.6,有两个员工由他们发工资,工资是4020,收到发票后我应该怎么做账?
老师,去年有笔8000的劳务费支出,银行支出 今年退回3000,怎么做账呢
老师,公司租个人房子做员工宿舍,水电费公司承担,拿房东名字抬头的单张超过500元金额的水电费发票,可以单独入账吗?有税务风险吗?还是要房东去税局代开发票的?
企业股权只变更了工商,没有变更税务,报经营所得的时候 报哪些人员,报原来税务的吗
快账软件怎么登陆来着
请问,出口商品退税率查询出,增值税13,退税率9,这种情况如何退税和申报增值税?
老师我想问下个税申报,公司次月发上月的工资,7.15号申报纳税所属期是6月,填的工资是5月的,有个员工,5月没发工资,在7.15号前,税款所属期选择的是6月,工资填的是零,8.15号前申报6月的工资,税款所属期7月,但是他是7月1号发的离职补偿金,也是7月份离的职,这样怎么申报个税呢,我要到9.15前填那个一次性补偿金那里吗?还是8.15号前申报的时候就填上
老师借本年利润贷利润分配未分配利润 年末可以不做这笔分录吗
我们公司是做酒店装修工程的,目前是小规模纳税人,现在承接了一个1000万的项目,但是升级成为一般纳税人我们公司成本很高,有没有什么方法啊?不想成为一般纳税人,这个项目需要办理施工许可证,如果分主体去签的话,施工许可证办理一个可以吗
谢谢老师,那为什么有的人说重分类到应收呀
不会的,预付账款是属于资产类科目,您可以理解为是别人欠您的发票
谢谢老师,老师您这句话是什么意思呀(预付账款属于资产类科目)
是的,预付账款是资产类科目,您可以看下资产负债表