您好,可以直接计入到营业外收入就行。
老师,我们单位 收到税务局申报个税的手续费,这个计入什么会计科目 呢,我们不挂往来,不提取出来 用于员工,直接 计营业 外收入可以吗?
单位有个项目是对分局进行物业管理,分局有些不在编的人员要让我们给他们代发工资交社保等,每年给我们管理费,那收到代发的人员工资,我们可以不开发票只开收据吗?不算收入?支出这批人员的工资社保可以不计成本吗?直接挂代收代付?
老师,我想问下我们公司收到了一笔评估费收入,是现金,会计做账也做这笔现金收入了,我们可以直接用这个现金给员工报销费用吗?需要收入的现金存银行再提现出来自由使用吗?
老师,我们公司员工申报奖金的时候扣税,我们公司少扣了她的钱,挂在其他应收,但是员工离职了,这个钱收不上来了,我应该从其他应收转到哪个科目?营业外支出还是直接转费用成本呢
老师,请问如果我们客服中心里有一些客服人员,但这些人不是我们员工,不是我们发工资,但我们给提供餐费,对于这部分餐费支出,我们应该计入什么科目?不能计入业务招待费和福利费,请问可以计入营业外支出吗?涉及个税吗?如果涉及按什么申报呢?劳务费吗?
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
谢谢老师, 我也是计入了营业外收入,很多年这种我们是挂应付职工的,现在我们是直接 到公司的,所以就直接这样做了,只是确保正确!
嗯,计入到营业外收入是正确的
不过在网上,我也查了一下,他们有做到其他收益,还交增值税呢,这是为何呢
这个吧,各种说法都有,但是最好申报增值税的时候也申报一下,确保没问题
如果做营业 外收入就是交企业所得税,但如果视同销售就是交增值税,间接也增加了收入,但没成本 ,不是又增加了利润了吗
不会是视同销售,一般计入到营业外收入,都交增值税和所得税
老师,就是对于在网上查到有做交增值税的分录 不明白,他们是这样的:借:银行存款 贷:其他收益 贷:应交税费-应交增值税(销项税额),我做账是直接 计入营业外收入,借:银行存款 贷:营业外收入,所以不知道 这个分录到底是按哪一个
这就是我最上面说的,我直接计入营业外收入是增值利润交企业所得税,而网上做的除了交增值税还得交企业所得税啊,一般企业没有其他收益这个科目 ,这里其他收益 是指营业外收入科目 吗
这两个科目是不相同的,其实计入这两个科目都是没问题的