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本月中公司租用了一个办公室,租金、押金、物业费都一直付了一年,9月应开具的发票对方一直没有开具过来,也没有收据,合同细节因要修改也没有最后签订;我该怎么做账呢?9月应该摊销吗?

2020-10-01 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-01 11:54

你好!有转款计入可以计入预付账款,没有合同没有发票一般是不可以摊销的

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快账用户5915 追问 2020-10-01 11:56

支付的租金、物业费是从9月起的,不摊销…还是不会处理

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快账用户5915 追问 2020-10-01 11:57

是不是收到发票上让对方写明租金所属月份,9月就可以做摊销呢?

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齐红老师 解答 2020-10-01 11:59

你好!你没有发票也没有合同无法证实业务的性质,只有转款计入所以只可以做预付账款或其他应收款,有发票或合同就可以按月摊销

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快账用户5915 追问 2020-10-01 12:04

那发票现在只会在10月份开具过来,10月摊销9、10月份吗?

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齐红老师 解答 2020-10-01 12:12

你好!可以的,年底前取得发票9—12月的都可以摊销,尽量不要跨年

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快账用户5915 追问 2020-10-01 12:18

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-01 12:32

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你好!有转款计入可以计入预付账款,没有合同没有发票一般是不可以摊销的
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