你好!这两个科目都可以用的。
老师您好 !我想挂其他应付款 !之前会计其他应收款里面借方余额有三十三万多 ,我想把它转到其他应付款里面 !应该怎样转 ?以后就用其他应付款这样行吗老师 ?
老师,你好,我想问一下挂往来账的费用,是做在其他应收里面还是其他应付里面?
老师请问一下,如果给某个人付了款,这个人原来在其他应收和其他应付里面都有挂账,是不是应该冲减其他应付,借:其他应付,贷:银行存款
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,你好。我想问一下,往来款户,可以一个人名下挂其他应付款,也挂其他应收款吗?
请问公司销售产品时有时会赠送一些小礼品,这个礼品出库应该怎么做,直接和产品成本一起结转还是?
请问老师,2024年利润超300万,不是小型微利企业。哪么2025年企业所得税可以享受小型微利企业吗?
老师好。问下 1.印花税的应税凭证名称,怎么填写,合同类型吗,服务类? 2.服务类合同税目是选择技术合同吗
出口报关单上的金额可以分开开票吗?
求规范写法:收入和退费分开写,还是合并写一张凭证
老师,请问24年12月乘坐的火车,电子发票是25年1月开的,在25年1月抵扣的,怎么做分录
老师 开普票给个人名字可以吗?需要什么
去年只有一笔业务,借管理费用 贷其他应付款5000,今年截止9月没有一笔业务,今年三季度财务报表,未分配利润期末余额填0,还是-5000
老师你好,我想问下,第三季度的小规模收入分录怎么做
老师这个补交的税金,是下边分公司走的营业外收入,我们现在没法分是哪个分公司的,所以不能借营业外收入
但是这个钱我收不回来,只能后期拿费用票来抵扣,有什么影响没有?
没有影响的,可以用费用发票冲减其他应收款的。