学员你好,要根据你方与a公司“其他应收款”“其他应付款”的性质来确定,只是单纯的互相转账借款,还是有业务实质?

老师,我公司购买A公司设备, 打给A公司业务员自己开的小规模B公司,可是A公司给我们开了发票,(借:固定资产 进项税额 贷:应付账款 某某公司)在我司要求出三方协议的情况下,B公司又把 退回我司,有我司业务员把 借出付货款(借:其他应付款 贷:银行存款),老师,这样我的账应怎么平?开票在前!谢谢老师
我公司与a公司的业务既有其他应收业务,又有其他应付业务。年底,我司账面上看其他应收a 公司借方余额为21196.02 ,其他应付a公司借方为51313.45元。请问,我司应要求a公司如何开发票才能平账?分录如何做?费用计入管理费。谢谢
我公司与a公司的业务既有其他应收业务,又有其他应付业务。年底,我司账面上看其他应收a 公司借方余额为21196.02 ,其他应付a公司借方为51313.45元。请问,我司应要求a公司如何开发票才能平账?分录如何做?假设费用计入管理费。谢谢
老师我公司有A和B两个子公司账务,这两个子公司账务互不牵扯。 1.1日刘经理收到老板转账30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元,物业费2250元,共交了30250元,经理垫付了250元。 但是刘经理只分管B公司账务往来,他垫付的250元要求记入A公司老板的账上,刘经理不想再A公司产生账务往来, 例如,借:管理费用 房租物业费30250 贷:其他应付款 老板 30250 那么刘经理垫付的这250元我该如何做分录记入到B公司的账务上呢? 因为刘经理平时在B公司账上经常收到老板的转账,
我家再卖电影票时,代收a公司5元服务费,现需给a公司打回去5元服务费,a公司给我们提供服务费发票,如何做账?收到时可以做借银行存款贷其他应付款,付款时做借其他应付款贷银行吗?但是这样做收到发票又没计入费用
学那本证有升职加薪可能
老师 社保减员总是出现该员工存在未申报数据 操作不到减员怎么办?
老师,在就业服务平台申请个人社保补贴,这个公司应该没有补贴吧
老师,这句话什么意思呢
个体工商户 上家把发票开成法人的名字 进项1000多万有风险吗?
老是,我们派人给对方做建筑清洁,对方不让开建筑服务,也不让开生活服务,让我们直接开: 其他劳务*劳务费,这样可以吗?
老师 员工低价购公司房子 公司购买价90万 市场价129万 员工80万购 员工应该交多少个人所得税
老师,请问公司有个员工9月离职了,她的工资到10月没发,11月发的,10月申报完个税就把她填报了离职,11月还要给她发完全部的工资,她的这个个税需要重新添加她,申报个税吗
关于公布2024年职工基本养老保险缴费基数上下限和基本养老金计发基数有关问题的通知,在那里可以查,谢谢老师!
制造费用分配表,分配率怎么算?
有业务实质,是物业费
其他应收A公司的是水电费,其他应付A 公司是物业费,要对方开物业费发票。
学员你好,A公司需要开物业以及水电费发票给你方,对吗? 收到A公司开具的发票时, 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本-物业费 管理费用/销售费用/制造费用/生产成本-水电费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-A 其他应付款-A