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我公司与a公司的业务既有其他应收业务,又有其他应付业务。年底,我司账面上看其他应收a 公司借方余额为21196.02 ,其他应付a公司借方为51313.45元。请问,我司应要求a公司如何开发票才能平账?分录如何做?费用计入管理费。谢谢

2020-12-23 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-23 19:39

学员你好,要根据你方与a公司“其他应收款”“其他应付款”的性质来确定,只是单纯的互相转账借款,还是有业务实质?

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快账用户9820 追问 2020-12-23 19:42

有业务实质,是物业费

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快账用户9820 追问 2020-12-23 19:47

其他应收A公司的是水电费,其他应付A 公司是物业费,要对方开物业费发票。

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齐红老师 解答 2020-12-23 20:06

学员你好,A公司需要开物业以及水电费发票给你方,对吗? 收到A公司开具的发票时, 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本-物业费 管理费用/销售费用/制造费用/生产成本-水电费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-A 其他应付款-A

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您好! 其他应收款是否都是贵司向A公司提供商品或服务应收取的?其他应付款又是否都是A公司向贵司提供商品或服务应付的? 理清后,确实是双方相互提供商品或服务。那就不能将应收应付相抵,这是2条线。A公司应给贵司开51313.45元发票。分录如下: 借:管理费用 贷:其他应付账款
2020-12-23
学员你好,要根据你方与a公司“其他应收款”“其他应付款”的性质来确定,只是单纯的互相转账借款,还是有业务实质?
2020-12-23
代收代付不能开发票了 发票需要退回去了 而且你们需要有代收代付证明
2022-08-19
你好,可以的。但是你们要召开股东大会,形成股东会决议的
2020-12-11
你好,之前是按照不含税的是吗?发票什么时间到的?
2022-05-09
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