您好! 其他应收款是否都是贵司向A公司提供商品或服务应收取的?其他应付款又是否都是A公司向贵司提供商品或服务应付的? 理清后,确实是双方相互提供商品或服务。那就不能将应收应付相抵,这是2条线。A公司应给贵司开51313.45元发票。分录如下: 借:管理费用 贷:其他应付账款

老师,我公司购买A公司设备, 打给A公司业务员自己开的小规模B公司,可是A公司给我们开了发票,(借:固定资产 进项税额 贷:应付账款 某某公司)在我司要求出三方协议的情况下,B公司又把 退回我司,有我司业务员把 借出付货款(借:其他应付款 贷:银行存款),老师,这样我的账应怎么平?开票在前!谢谢老师
我公司与a公司的业务既有其他应收业务,又有其他应付业务。年底,我司账面上看其他应收a 公司借方余额为21196.02 ,其他应付a公司借方为51313.45元。请问,我司应要求a公司如何开发票才能平账?分录如何做?费用计入管理费。谢谢
我公司与a公司的业务既有其他应收业务,又有其他应付业务。年底,我司账面上看其他应收a 公司借方余额为21196.02 ,其他应付a公司借方为51313.45元。请问,我司应要求a公司如何开发票才能平账?分录如何做?假设费用计入管理费。谢谢
老师我公司有A和B两个子公司账务,这两个子公司账务互不牵扯。 1.1日刘经理收到老板转账30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元,物业费2250元,共交了30250元,经理垫付了250元。 但是刘经理只分管B公司账务往来,他垫付的250元要求记入A公司老板的账上,刘经理不想再A公司产生账务往来, 例如,借:管理费用 房租物业费30250 贷:其他应付款 老板 30250 那么刘经理垫付的这250元我该如何做分录记入到B公司的账务上呢? 因为刘经理平时在B公司账上经常收到老板的转账,
-制造业采用先充值预交电费后使用的方式,充值交费后,物业公司按充值的金额来开具发票,而公司每月按实际的用电来确认制造费用,这前的账务处理交费:其他应付款-物业公司5000/贷:银行存款5000 收到发票:借:制造费用-电费4424.78 /进项税575.22 贷:其他应付款-物业公司5000,月末确认电费:制造费用-3500 贷:其他应付款-物业公司3500 同时冲红充值收到发票的分录:借:制造费用 4424.78(红字) 贷:其他应付款-物业公司4424.78(红字),但是其他应付款-物业公司有借方余额575.22元,实际上公司已经不欠物业公司的电费,应该如何账务处理才正确呢?
学那本证有升职加薪可能
老师 社保减员总是出现该员工存在未申报数据 操作不到减员怎么办?
老师,在就业服务平台申请个人社保补贴,这个公司应该没有补贴吧
老师,这句话什么意思呢
个体工商户 上家把发票开成法人的名字 进项1000多万有风险吗?
老是,我们派人给对方做建筑清洁,对方不让开建筑服务,也不让开生活服务,让我们直接开: 其他劳务*劳务费,这样可以吗?
老师 员工低价购公司房子 公司购买价90万 市场价129万 员工80万购 员工应该交多少个人所得税
老师,请问公司有个员工9月离职了,她的工资到10月没发,11月发的,10月申报完个税就把她填报了离职,11月还要给她发完全部的工资,她的这个个税需要重新添加她,申报个税吗
关于公布2024年职工基本养老保险缴费基数上下限和基本养老金计发基数有关问题的通知,在那里可以查,谢谢老师!
制造费用分配表,分配率怎么算?
不是我会计想应收,应付相抵。而是老板的意思。审计也要财务部年底平账呀
这是两家公司老板的意思
那让双方签个应收应付相抵的协议,但对方开具给你的发票金额仍是51313-45元发票。