你好 对的 填写差额的

老师我们是酒店,主要是餐饮住宿服务,一般纳税人,增值税申报表附表三需要填写吗?附表三不是差额征税吗?为什么我们附表三第一列有数据
老师好,请问专票五个点是算差额征税吗,申报要填附表三吗
老师,我7月开了个展示陈列的专票,申报时,附表三要填写吗?(无征额差的企业不用提交)
老师 劳务派遣小规模的 开差额五个点的普票 增值税怎么申报呢 附列表一填好了 主表产生税金
老师,我这个出口退税额7197.21,要填在增值税申报附表五的第三列吗?
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
但开票系统开出来是没有差额啊,申报怎么填
你好 开票系统你的税率多少 截图看下发票
老师,第一个普票,第二个专票,我申报附表该怎么填呢?
你好 附表三第一列填写5%普票加专票价税合计
本期扣除填写你的成本
老师,附表三第一列不是系统生成的吗,你看我两个表填的对吗
是不是看你税务局的要求
实际抵扣金额没有填写的
什么意思啊,我申报表填的有没有问题呢
实际抵扣金额我不知道该怎么填呀,你前面说价税合计按开票金额填,表1里价税合计是系统自带的啊
有问题 你们的收入怎么比成本大 实际抵扣金额填写你的附表三第一列 不能大于成本
哪里收入比成本大?没明白这段话
6%的那里面 你看下是不是 第二列大于第一列
6%那里面数据我从来没填过啊,都是系统自已出来的,实际 扣除金额都是零啊。现在是5%专管员说我填的不对。
5%的那一栏填写是你抵扣金额510427.13 你的6%也是差额抵扣的吗
6%不是差额抵扣的。510427.13是附三的期末余额,填哪里
填写在实际抵扣金额的 那你6%哪里之前填写的不对 才会出现在期初余额
老师,看下5%那一栏开具其他发票,我这么填写对吗
你好 你开的什么业务的
不是劳务派遣的吗 是不是差额征税的
劳务派遣啊
那就是可以差额 只有差额计税的才是5