你好 借银行存款 贷其他应付款
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
公司向别人借款,我做的是:银行存款,贷:其他应收款—某某,对吗
某某公司给我公司打入一笔往来款,后需退还,我公司做凭证:借 银行存款 贷 其他应收款—某某公司,可以吗
你好,法人向公户转账,是计借银行存款,贷其他应付账款_某人,是吗?
老师我们公司帮别的人代交保险,收到他的保险款。我能不能做。借:银行存款贷:其他应收款-其他公司-某某人这样做啊?
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
走其他应收款科目 是不对的吗?
你好 不对 别人借你们的钱是
你好钱,资产负债表中,其他应收款是负数,会影响资产负债表平吗?
你好 这个不影响的
好的,不用做调整分录是吧?
你好 可以不用调整的
好的 谢谢
不用客气的 工作愉快