同学,你好
你现在是什么问题呢?

老师,我们公司之前没有帐,但是已经经营了好几个月,然后我现在想重新建帐,所有的期初数据按照9月最后一天填写,其中有银行存款 备用金 应收应付账款,所有填下来后贷方差了308432.21元,这个差额怎么办?
老师,我们公司之前没有帐,但是已经经营了好几个月,然后我现在想重新建帐,所有的期初数据按照9月最后一天填写,其中有银行存款 备用金 应收应付账款,所有填下来后贷方差了308432.21元,这个差额怎么办?
上手会计将应收账款长期挂账,应收账款余额是负数在借方。已经挂几年了,现在该怎样调?还有应付账款余额是负数在贷方,是什么意思。其实应付的都早已付款了,不知为何还多年挂账,又该怎样调?
今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用(价税合计金额)贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
老师其他应收款医保公积金社保多做了,导致贷方余额负数,现在要怎么补做分录和凭证。已经检查了,是从贷账公司拿来的
2024年3月的一张记账凭证其他应付款-集团外-A公司,设置到了三级明细。 现在只需要其他应付款-A公司就行。 我在2025年12月份新增了一个其他应付款- A公司。然后反结账把当时的凭证给改了,有没有问题。考虑到都应成册归档了 。明细都是同一个公司
请问老师,季度交的所得税会在来年所得税汇算时递减吗
用一个地方成立公司,但是没有租赁合同,怎么处理
老师,我们给员工做体检,然后额度是一个人一百,请问这种需要并入工资薪金交个税吗?
鲜蘑税收编码多少??
老师,进口的货物同一个合同(只有一个产品)分了两批,第一批报关时商品名字是精华粉,第二次报关商品名字是精华粉(固体饮料),那我开票给客户时可以只开精华粉,不写固体饮料吗?
老师,我们单位有一笔对外的大额借款,是借给个人了,现在年底不能收回,我们是在2025年6月借出的,年底结账会有什么样的风险呢?
老师:在会计科目中,如何用大白话或者一句话,区分资产类、负债类与损益类里面的收入费用的区别。
老师:请问企业的开办费用如何摊销?
老师好,小规模做亚马逊跨境电商需要备案吗