同学你好,交增值税按13%;印花税万分之三;城建税和附加税;
老师您好,我们单位是一般纳税人建安企业,与某一单位签订了建筑安装合同,合同约定甲指定厂家由我单位购买材料,并许诺百分之一的采买费。我单位取得了百分之十六的进项抵扣,并给甲方开具了百分之十的建筑安装专用发票。现甲方要求从工程款里扣除我公司采购材料的进项税,要求合理吗?违反了税法的哪条规定?
老师您好!我公司去年五月份购进小轿车一台,百分之十三的进项税已经全额抵扣了,并且按照税法有一条说企业购进五百万元以下的机器设备还有运输工具可以一次性进成本费用,所以我们一次性提足了折旧,现在公司想变买卖这台车我想问增值税怎么交?买的车钱怎么入账呢?走固定资产清理?还是进营业外收入呢?请老师指教!
老师,你好,我司是一般纳税人,年初我司购买了一台皮卡车,进项票是百分之十三的票,并且抵扣了,价税合计八万,现在公司要以六万的价格买出,我们现在要交些什么税呢?怎么计算呢?
老师您好!我们是一家物流公司,去年一个个人挂了一台牵引车在我们公司,结果没多久就卖出去了,我们开出去的3%的税率,开出去的价格只有2万,现在税局让我们自查,现在找 不到购进发票,什么地方可以查询呢。
您好,我想请教一下,我公司是一般纳税人。 我公司去年花两万购进一辆二手车,发票是在二手车交易市场开具的发票。是二手车票,没有抵扣过。当时只申报了卖买合同的印花税。 车辆折旧半年,今年又以一万的价格卖出,也是二手车交易市场开具的发票。这种怎么做账,申报纳税呢? 我看增值税栏直接蹦出简易计税3%内栏,但是销项税是1万的0.4975%
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,是以我的卖价乘以13%嘛
老师那个处理二手车不是有优惠政策嘛,我在网上查的资料说是4%征收增收增值税,我又不确定
同学你好 如果卖价是不含税的,直接用卖价*13% 老师那个处理二手车不是有优惠政策嘛,我在网上查的资料说是4%征收增收增值税,我又不确定——这个是对于原来没有抵过增值税说的;现在也不是4%,是3%
老师,卖出的发票是有我司开局,还是直接到二手车市场开局呢?
同学你好,你公司开增值税发票,二手二手车市场开交易发票;
老师,那这个会计分录应该怎么做呢?
同学你好 借,固定资产清理 借,累计折旧 贷,固定资产 借,银行存款 贷,固定资产清理 贷,应交税费一应增一销项 最后将固定资产清理余额转入资产处置损益中
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;