你好,可以先开预付款这一部分的发票,把发票分开开具
老师,请问一下我公司准备与其他公司签订一笔200万的药剂购销合同,对方准备给30%的预付款,下月再订发货品种及数量,但是这个月需要开具发票,那这种情况应该如何开具发票呢
老师好 我司是一个商贸公司,与其他公司签订了合同,现对方要求开票(钢筋、水泥、混凝土、瓷砖之类的材料) 经营范围内也有这些 但是,公司成立到现在,从来没有进行过任何采购购入 老板要求我给客户开票,这种情况下可以开吗 开具的这个发票是不是属于虚开呀
我公司是设备租赁公司,有笔100万的业务,其中30万是人工费,但人工费是甲方代付,合同也注明了,但我公司需要开具100万的13个点发票,问题来了,我回款只回了70万,但另外30万甲方代付我如何平账?据甲方财务说他那边把他的付款回单给我入账就行,这我就不明白了?有懂得老师吗?请指教下谢谢
老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!
我公司在7月与卖方公司协商购入固定资产,实际在7月已收到固定资产并在当月出租给另一公司,但因各种原因11月卖方公司才与我方公司签订买卖合同,我公司11月支付货款并收票,在此之前未做任何账务处理,请问这种情况下 我公司固定资产应何时入账?,折旧应从几月计提?。7月就开始出租该设备了,但是与承租方也未签订合同 未收取租赁费。那11月与承租方签订合同后 是否应该补计7-10月的租赁费?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
问题是现在没有发票,预付款这个部分用什么明细来开具呢,想弄清楚这个,因为没发货,哪个药剂发多少也不清楚
你好这个可以根据对方订货明细来开,对方一共定了多少钱的货,明细是什么(数量和单价),然后先开一部分,后期剩下的再开
问题的关键就是合同上不明确,大概的货清楚,但是每一种货开多少就不清楚,而且最郁闷的就是我现在也没有购进货物的发票
这个就有点麻烦了,开票先保证有足够的进项,要不会教税,和老板说明白,在就是建议你让业务去确认,连卖的什么东西都不知道怎么开票,
那如果我后期收到购进的发票,我这边先开出预付款的发票可以不呢
你当月开增值税发票,要保证当月有足够的进项可以抵扣,要不这个月就交税了
缴税无所谓,主要合作的单位要我们开票,像这种情况是否可以开,有没有其他办法解决
这个是可以开的,钱都付,可以开具对应的发票
意思我目前还没有收到购进货物的发票,但是我可以开销售的发票,只是缴税的问题嘛,但是开票还是需要根据明细来开具是这个意思吗,那这样会不会有什么风险呢
是的是的,这个没啥风险的