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请问老师下一年汇算清缴前我要冲上年年底暂估成本,在收到发票后直接按以前年度损益调整来做分录,还是差额部分用成本来做分录,因为暂估的数据和发票开具的不一致?

2020-12-24 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 17:28

你好,以前年度损益调整就可以 汇算清交按调整之后的来抵扣。

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快账用户8460 追问 2020-12-24 17:33

那可不可以只把暂估的部分用以前年度损益调整做,剩下的做入下一年度成本中?

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齐红老师 解答 2020-12-24 17:34

属于二一年的成本才可以

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快账用户8460 追问 2020-12-24 17:37

因为我们是供热行业,成本本来就是跨年的

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齐红老师 解答 2020-12-24 17:41

不是的,你收入和成本应该是有对应的 你自己需要做一个对应。

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快账用户8460 追问 2020-12-24 17:43

收入也一样,还会有欠费。好的,明白老师的意思了

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齐红老师 解答 2020-12-24 17:50

不用客气的,工作愉快。

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你好,以前年度损益调整就可以 汇算清交按调整之后的来抵扣。
2020-12-24
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