你好同学,自营同学肯定是你们自己经营的这块同学,正常的确认收入同学,代运营你们是按服务费确认收入。成本就是固定的同学

我司是电商平台,有两方式运营店铺。一是自营店,二是代运营店,请问分别的收入应该确认哪个科目,采购成本如何账务处理?
我司为香港公司提供代为运营店铺服务,合同签了一年,但付款方式是月结,也就是每月收取代运营服务收入,一般是次月收取本月运营收入,请问如何做分录呢?如何确认收入以及对应的分录
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
老师好,一家酒店承租了私人的商铺运营,现在税局查到需要补交房产税和城镇土地使用税,请问,1.在办理酒店营业执照后有点时间并没有运营,这段时间房产税按照从价计征,应该出租方缴纳吧!如何正确计算?2.若个人缴纳,房产证上是三人共有,平均分配吗?那又该如何开票?如何申报?具体我说的是给酒店开发票?也就是说完税该怎么操作?没做过这类业务
老师,发现将5月份的应收账款100元,借:银行存款500元,借:应收账款100元,贷:其他业务收入594.06元,应交税费5.94元。在6月份收到了这笔100元,但是因为单子上没有注明忘记了这100元的应收账款,登记到了借:银行存款1000,贷:其他业务收入990.1元,应交税费9.9元。现在这应收账款100元应该怎么调账合适?
老师,你看我们这公司买的设备吧,有8月份买的,有9月份买的,现在还都挂在预付账款那里,我统一都在10月份把它计入固定资产借,固定资产贷,预付账款,这样行吗?
请朴老师回答,老师我问的是总账明细账月结年结和日记账月结年结画线有什么区别吗
您好,老师!当月的利润不能太大,太大的话就需要做暂估,这句话怎么理解?
生产制造行业开具发票,有产品和安装调试费,合同签的两个项目,发票可以分开开票税率开成13和6吗
银行手续费一个季度一百多块,一般是不是都不开专票了
员工加油开的是增值税发票,公司是小规模,在税务局能查到,不能下载能给员工报销吗?
广西社保和医保都是在电子税务局交的吗?还是分开交分别在哪里交
老师,以前有几笔应收确认收入,但实际没有收到那么多,以后也不会收到,这要怎么处理呢
个体工商户法人车辆过户,需要申报增值税吗?
但是提现的金额是汇总一起提现的,那么是汇总一起做分录?
你好同学,是的同学可以这样
老师,账单中,每一期都有因为运费未能实际出运费导致有业务和财务的数据有差异那如何处理为好。
你好同学,一般运费直接入销售费用里同学