收到厂家返利要去税务局开具红字发票,然后根据红字发票入账. 借:应收账款(库存商品) 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额转出). 借库存10 贷应付账款10 收到返利 借库存-2 贷应付账款-2
请问老师 我给厂家付款10万 厂家给我们发货12万 2万算返利 怎么做帐 借一应付帐款10万 贷一银行存款10万 借一库存商品12万 贷一应付账款10万 贷一 2万
请问老师 从厂家购进一批货物10万 付厂家款 8万 返利2万 怎么做账 借 库存商品10万 贷 应付帐款10万 借 应付帐款 10万 贷 营业外入一返利 2万 贷 银行存款 8万
商品订购 分录:借 库存商品 8万 贷 应付账款 8万 支付货款 分录 借 :应付账款 10万 贷:银行存款:10万 收到11万的发票 : 结转商品成本:借 主营业务成本 20万 库存商品 20万 收到发票11万的账务如何处理,
请问老师,假设货物10万,税1.3万,总款11.3万,这样做分录对吗? 没收到发票,没给货款,但已收到货 借∶库存商品10万 贷∶预收账款 10万 收到发票,没给钱 借∶预收账款10万 应交税费–进项1.3万 贷∶应付账款11.3万 给钱 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万
请问老师上月多付供应商20万 本月货款30万,把上月20元抵扣,还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品30万 贷:应付账款30万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
老师 是货来了10万 付款8万 2万是返利
同学,你好,是的,这个相当于,当时货的冲回,所以要红票冲。