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请问老师,假设货物10万,税1.3万,总款11.3万,这样做分录对吗? 没收到发票,没给货款,但已收到货 借∶库存商品10万 贷∶预收账款 10万 收到发票,没给钱 借∶预收账款10万 应交税费–进项1.3万 贷∶应付账款11.3万 给钱 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万

2023-10-31 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 14:04

你好,把这个预收账款改成应付或者是预付

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快账用户5723 追问 2023-10-31 14:10

请问暂估入库是不可以挂在预收账款吗

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齐红老师 解答 2023-10-31 14:11

的,是的,不可以的,这个是你的客户,你才挂预收账款。

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你好,把这个预收账款改成应付或者是预付
2023-10-31
可以的,可以这么做的。
2024-03-27
分录顺序完全错,混用预付应付混乱,不规范 必须用应付账款 - 暂估入库,不能用预付账款做账 正确分录(不含税 10 万,税 1.3 万) 货到票未到款未付暂估 借库存商品 100000 贷应付账款 - 暂估应付款 100000 收到发票冲暂估 借应付账款 - 暂估应付款 100000 应交税费 - 进项税额 13000 贷应付账款 - 正式货款 113000 后期付款 借应付账款 - 正式货款 113000 贷银行存款 113000 区分 预付账款 = 提前先给钱后收货 货到未付款一律走应付暂估,这是准则通用做法
2026-05-21
您好 您分录上没有预付账款30万啊
2023-08-01
借应付账款贷库存商品8万,借库存商品11万,贷应付账款11万,那正确的这个库存商品价值就是11万吗?
2023-03-24
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