您好,是接着原来的账继续。

老师:我们买过来一家公司,买过来暂时还不会经营,之前的财务发给我一个余额表,让我接着开账,实际我们接过来,都是0,不用付也不用收应付应收款等,但账上其他应收,应付,税,应付职工薪酬等,如图上有余额,请问,这样接账有问题吗?我可以接着做账吗?谢谢,如果可以,我该怎么做账?谢谢哦,
老师您好:我们公司新买的一家公司,如图还有很多有余额。其实我们买过来相当于一家新公司都是0。不用收不用付,现金等都是0.那我可以接账吗?前财务给我如下图的余额表,我可以开账了吗?还要些什么?
买的空壳公司,账上应收应付都有余额,我们拿来不用付不用收,相当于0起步的新公司,我是接着之前的余额建账?还是从0建账?谢谢
我们买过来的公司,之前的固定资产和折旧都有余额,折旧还没有折满,我们接手过来没有实际的固定资产,我们相当于是0的新公司,那我还要接着之前的余额折旧吗?这些余额该怎么处理?谢谢
我们买过来的公司,应收应付账上都还有余额,公司转让协议说了我们现在不承担转让前的应收应付,我们相当于是0公司,但是之前账上的应收应付余额该怎么做平?谢谢
老师你好,你看一下电子税务局发过来这样的信息,啥意思,个税在期间申报税费已缴纳,就是申报的时候没有发放九月份工资
老师,你好,我公司这个月要报残疾人保证金,请问工资总额和员工人数从哪里取数填写。
张雪瑞老师,你在吗?之前那个问题的后续解答一下
A工厂找了个运营公司经营阿里平台,销售主体是A公司,但是呢收款是这个运营公司,阿里平台先把钱给运营公司,而且我A公司也要给佣金给运营公司的,然后运营公司再把钱给到工厂,现在发票是谁给消费者开呢
老师,将公司的车辆进行变卖处置,该车原值20000元,已计提折旧10291.58元,处置取得2380元,是小规模纳税人账务处理怎么做?
一个公司给法人和股东交社保,但不需要发工资 ,这个要怎么走流程,只计提社保就可以吗?
请问老师,小公司买的设备开了普通发票误做待认证进项税额了172元,设备年初已经入了固定资产,现在这个金额调整到固定资产也不能了吧?调整费用可以吗?
10月公司在A供应商处采购一种商品10件,入库含税单价85元/件,收到发票价税合计850元,增值税专用发票13%,在11月按照850元支付给供应商。付款后,供应商按照5元/件进行补贴返利,并向我方开具红字发票50元,以冲抵11月采购的货款。请问如何做账务处理?成本如何核算?
挖掘机等属于机械设备吧,折旧年限多久,可以加速折旧吗
老师,这是上一年度要缴纳的残保金,我怎么核算的跟他的有出入啊,这个该怎么算啊
那那些不用付不用收到钱,一直挂账上?那是不是不符合实际情况了?
这些数据用不用怎么处理?
您好,您可以用现金支付。
如图上还有这么多余额,还有固定资产,怎么处理?谢谢
您好,若没有实物,做报废处理
实物是之前公司的,我们买过来就没有实物了,
还请老师:将图片上的余额,一项一项帮我讲一下,该怎么处理掉,非常感谢
您好,没有实物做报废处理,往来用现金冲平