你好 你们协议当时有没有跟这个往来科目怎么处理的。 比如应收账款那你就让对方公司把科目平了在给你 。 你就期初建账 往来科目 计入0去。

我们公司之前是代帐公司做帐,弄的帐很乱,应收应付和实际上的对不上,有些公司都没有业务往来了,帐上还有余额,这些不平的应收应付怎么做分录调平?
老师:我们买过来一家公司,买过来暂时还不会经营,之前的财务发给我一个余额表,让我接着开账,实际我们接过来,都是0,不用付也不用收应付应收款等,但账上其他应收,应付,税,应付职工薪酬等,如图上有余额,请问,这样接账有问题吗?我可以接着做账吗?谢谢,如果可以,我该怎么做账?谢谢哦,
买的空壳公司,账上应收应付都有余额,我们拿来不用付不用收,相当于0起步的新公司,我是接着之前的余额建账?还是从0建账?谢谢
我们买过来的公司,应收应付账上都还有余额,公司转让协议说了我们现在不承担转让前的应收应付,我们相当于是0公司,但是之前账上的应收应付余额该怎么做平?谢谢
你好,请问我司近期收购了一家公司,收到了该公司之前的账簿。发现账面上还有他们公司之前的库存商品和固定资产,还有一些应收应付款账面余额没平,我应该怎么处理?
老师,为啥公司的营业执照上的经营范围,有那么多?不应该就只有一种吗?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
前公司只有老板,会计早就离职了,都没有调平,现在交我这里就这样的,我该怎么做?谢谢
你好你就先试算平衡 。 把往来科目录入是0 。 然后其他科目的余额整理好 来录入。 差额计入 利润分配去
差额计入资本公积其他可以吗?
你好 不能计入这个科目去