你好 你们协议当时有没有跟这个往来科目怎么处理的。 比如应收账款那你就让对方公司把科目平了在给你 。 你就期初建账 往来科目 计入0去。
我们公司之前是代帐公司做帐,弄的帐很乱,应收应付和实际上的对不上,有些公司都没有业务往来了,帐上还有余额,这些不平的应收应付怎么做分录调平?
老师:我们买过来一家公司,买过来暂时还不会经营,之前的财务发给我一个余额表,让我接着开账,实际我们接过来,都是0,不用付也不用收应付应收款等,但账上其他应收,应付,税,应付职工薪酬等,如图上有余额,请问,这样接账有问题吗?我可以接着做账吗?谢谢,如果可以,我该怎么做账?谢谢哦,
买的空壳公司,账上应收应付都有余额,我们拿来不用付不用收,相当于0起步的新公司,我是接着之前的余额建账?还是从0建账?谢谢
我们买过来的公司,应收应付账上都还有余额,公司转让协议说了我们现在不承担转让前的应收应付,我们相当于是0公司,但是之前账上的应收应付余额该怎么做平?谢谢
你好,请问我司近期收购了一家公司,收到了该公司之前的账簿。发现账面上还有他们公司之前的库存商品和固定资产,还有一些应收应付款账面余额没平,我应该怎么处理?
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
前公司只有老板,会计早就离职了,都没有调平,现在交我这里就这样的,我该怎么做?谢谢
你好你就先试算平衡 。 把往来科目录入是0 。 然后其他科目的余额整理好 来录入。 差额计入 利润分配去
差额计入资本公积其他可以吗?
你好 不能计入这个科目去