齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,四季度调整按暂估收入申报增值税
4季度红冲了暂估收入了,这个暂估收入不准确并且也开票了
您好,那就是标准做法。
老师,不懂!什么意思?
该怎么处理呢?
您好,您4季度冲回暂估收入,视同暂估收入从未发生。
您好,以后暂估收入就需要申报纳税(税会差异除外),
老师,可是3季度申报的财务报表的收入和增值税申报表的收入不一致,这个没影响吗?
您好,您好四季度冲回了,可以视同三季度没暂估
老师,3季度申报的财务报表的收入和增值税申报表的收入不一致,这个不用管吗?4季度账上红冲了就行
您好,是的,年度一致了是可以的。
月和月的系统不比对吗?年度一致了就行
您好,若您申报不匹配,实际是有风险的,但既然发生了,除非您补充申报。
可不可以更正财务报表,账上反结账,不做暂估收入这笔分录
您好,这样处理是最好的
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4季度红冲了暂估收入了,这个暂估收入不准确并且也开票了
您好,那就是标准做法。
老师,不懂!什么意思?
该怎么处理呢?
您好,您4季度冲回暂估收入,视同暂估收入从未发生。
您好,以后暂估收入就需要申报纳税(税会差异除外),
老师,可是3季度申报的财务报表的收入和增值税申报表的收入不一致,这个没影响吗?
您好,您好四季度冲回了,可以视同三季度没暂估
老师,3季度申报的财务报表的收入和增值税申报表的收入不一致,这个不用管吗?4季度账上红冲了就行
您好,是的,年度一致了是可以的。
月和月的系统不比对吗?年度一致了就行
您好,若您申报不匹配,实际是有风险的,但既然发生了,除非您补充申报。
可不可以更正财务报表,账上反结账,不做暂估收入这笔分录
您好,这样处理是最好的