你好 让对方给你开负数发票 借应付帐款贷库存商品,进项转出
请问老师,供应商材料有问题,答应赔50,000平方的货款,我们本来也欠着这个供应商的钱的,请问这个分录怎么记?
老师,供应商材料有问题答应赔付5万平方米的货款,我们本来也欠着这供应商的钱的,怎么入账,记分录?谢谢
老师你好,供货商提供我们的产品货款22000,发票已开过来,但是因为商品质量问题我们公司实际付货款20000少付了2000这差额我要应收款怎么记账才平账?谢谢!
老师好,我们欠A供应商货款未付,A供应商买了一些我们的商品,我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款?分录怎么做?谢谢
老师好,A供应商返利给我们,已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的,这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款,分录怎么做?谢谢
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
我是做内账的,是原材料
借应付账款贷原材料。
对方是要赔付我们5万平方
怎么记分录
你好 你们一平米多少钱的?
要退的已经退了,借,应付,货,原材料
就是还要赔钱我们,
借银行存款贷营业外收入
但是我们也还欠着对方的钱。是不是,借,应付?
抵扣了不是吗 你们欠他多少 赔偿多少
欠20万,赔7万
是不是从应付里面抵扣的 还是给你钱
这个没说,我意思是说我这么记可以不?
借应付账款贷原材料。 2020-12-26 12:01
就从应付抵扣
上面的这个分录就可以的