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老师好之前预付1120000,后来发票和货都到了,发票税价合计是1126803.6,这分录怎么写?

2020-12-26 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-26 19:29

借库存商品1126803.6, 贷预付账款 1126803.6,  不需要付款做,借预付账款 1126803.6-1120000 贷营业外收入

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快账用户7688 追问 2020-12-26 20:45

老师,这金额不对吧,貌似钱不够呢?

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齐红老师 解答 2020-12-26 21:02

协商啥6803.6还需要付款吗

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快账用户7688 追问 2020-12-27 05:27

对啊,还差这个数

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齐红老师 解答 2020-12-27 07:55

不需要付款做借预付账款6803.6贷营业外收入6803.6

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齐红老师 解答 2020-12-27 07:56

还需要付款就不做,等后面付款再做借预付贷银行

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快账用户7688 追问 2020-12-27 07:57

为什么?为什么做预付,不是借库存商品 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-12-27 08:12

通过下往来,你挂应付账款也可以

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齐红老师 解答 2020-12-27 08:12

这样方便后面查还有多少没有付款,或者多少货物发票没有收到

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借库存商品1126803.6, 贷预付账款 1126803.6,  不需要付款做,借预付账款 1126803.6-1120000 贷营业外收入
2020-12-26
借:库存商品 应交税费-增值税-进项 贷:预付账款
2023-10-07
您好,是购置了什么东西的呢,用途是什么的呢
2023-12-21
你好 当您已经支付了费用并记在预付账款中,后来又收到对方的专用发票时,您可以使用以下分录进行账务处理: 借:应付账款/其他应付款(相应的科目) 贷:预付账款 同时,如果您需要将该笔费用进行增值税进项税额的抵扣,还需要将专用发票进行认证,并在分录中记录进项税额的金额。认证后的分录如下: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/其他应付款(相应的科目)
2023-10-28
一、采购库 :借:库存商品借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款(或银行存款)
2023-04-12
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