借库存商品1126803.6, 贷预付账款 1126803.6, 不需要付款做,借预付账款 1126803.6-1120000 贷营业外收入

老师好之前预付1120000,后来发票和货都到了,发票税价合计是1126803.6,这分录怎么写?
老师,我前面是预付账款付的货款,然后货我收到了,发票没到,暂估入库时我怎么写分录?用什么科目
老师你好,应付账款收到发票后分录怎么做,之前预付的货款我用的应付账款科目
老师好:上月预付了一笔材料的款,这月收到发票和货,怎么写分录
你好,我们之前预付了一笔货款,今天发票和货物都到了,我们这个分录该怎么写
老师,票面记利率1,选项只有3%,这个添加了还能删除吗
广东省广州市领购、开具发票的流程?
老师:会计学堂里面下载的工作模板水印怎么去掉?怎么去不掉?
销项二万,留抵三万,无进项,需要结转销项税吗,怎么做分录
老师,咨询下,如果是出口货物发票不小心被抵扣了,要怎么处理啊,还能申请抵扣退回再申请退税吗?
老师,工人上的工伤,受伤了医院看病的费用公司出的钱,可以做公司费用吗
受益人备案有三个自然人股东,一个外资企业股东,这种要备案吗?
公司为异地员工租房做为员工宿舍,未分摊到每一个员工,公司承担,不需要缴纳个人所得税吧。 租房时,借:应付职工薪酬-非货币性福利,贷:银存 月计提:借:管理费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利 如果租房做办公场所时,租房时,借:其他应付款,贷:银存; 月计提,借:管理费用,贷:其他应付款 这么做分录对吗
老师,我们业务员下错单他自己承担了600元的材料费,那这600块钱应该怎么做账
你好。老师。高新技术企业享受的增值税加计递交进项税的这个税额。我账上应该也要体现出来对吧那我扣减成本吗?
老师,这金额不对吧,貌似钱不够呢?
协商啥6803.6还需要付款吗
对啊,还差这个数
不需要付款做借预付账款6803.6贷营业外收入6803.6
还需要付款就不做,等后面付款再做借预付贷银行
为什么?为什么做预付,不是借库存商品 贷:银行存款
通过下往来,你挂应付账款也可以
这样方便后面查还有多少没有付款,或者多少货物发票没有收到