同学你好,可以应付账款

我们是共享电动车的运营商,月末预提运输费和临时入员劳务费时挂在其他应付款,次月冲销上月那笔预提,收到运输费发票和临时人员劳务费的发票但还没付款时是挂其他应付款还是应付账款?
你好老师,问1.合作社地里管理人员预支地里水电及其它支出费,没有发票,是挂预付账款-预支费用人员;还是挂其他应收款-预支费用人员;问2.合作社雇的临时工有的干几天有的干几个小时,没有劳务发票,做工资里面可以吗,个税需要申报吗
我们是工业企业,想买运输车辆自己送货,但是必须挂靠在运输公司,对方让我们一次性付车款,付车款时怎么记账,挂靠公司打算以运费的发票开给我们抵车款,平时车辆维修费,油款,怎么记账,还有每年车辆的保险也是我们负担,怎么记账?我想的是付车款时,借其他应收款,贷银行存款,啥时他开运费发票来就冲其他应收,可是平时这些费用没法计入我公司的费用,虽然有车,但是运输车辆费用太大
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
您好老师!我公司贷款购车,其他应付款已挂账,每月还贷款的时候直接冲账,现在我公司卖出去四台车,卖出四台车的贷款是交到我公司后代还,四台车交上来后已挂账其他应付款,月末交贷款的时候正常做财务费用和其他应付款,但是卖出四台车的挂账没法冲减,请问老师怎么做账务处理,谢谢!
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
老师,其他应付款可以吗
同学你好,如果做成本就应付账款,如果不是可以其他应付款