这个计提是暂估根据10月发去计提
老师好!11月份工资,要到12月份才能计算出来,那么,计提工资确认成本和费用,不就成了12月份的成本与费用了?
老师,我公司是2021年1月成立的,但是在2020年10月份到12月份工地就发生了费用,成本工资等,请问在2021年1月份开了发票,这些2020年成本费用能入账吗?
老师,我们是服务性单位,计提工资时计入借:劳务成本贷:应付职工薪酬-工资,结转成本时计入借:主营业务成本,贷:劳务成本,由于21年12月份的收入对方当月未能核算出来,确认在22年1月份,可是12月份工资已计提,汇算时12月份的工资需要调减吗
请教一下,我8月份的工资是9月份出,9月份的工资到了11月份才出,也就是说10月份帐面没产生过工资,我是内账,之前会计也没计提工资,什么时候支出工资就纳入当月费用,我在核算10月成本的时候,能不能把9月的工资作为10月成本进行计提,正常10月成本就对应10月工资,但10月工资迟迟不出,没办法,所以,想请教一下,能不能拿9月的工资作为10月成本进行计提
老师 和您咨询一下 新成立的软件开发的企业 11月、12月份开出发票,人员只有12月份的工资,确认了收入 只有一个月的工资作为成本费用吗?成本费用在后续的维护周期才能发生,年底怎么确认收入和成本费用比较好呢
请问,小规模不到三十万不交增值税,当初收入里面的增值税,怎么做分录
老师你好:社保单位和个人都由单位来承担!个人不承担社保,账务处理和会计分录怎么做? 汇算清缴社保费用大于工资薪金有问题吗?
合同,还有三流,三流是指哪些资料
员工付给工人200元劳务费,工人辞职不干了,员工报销,没有发票可以吗?
企业反向开票,产生的税费可以直接入营业税金科目吗?
老师,电子税务局那里能查到我这一年交了多少税吗?
小规模纳税人和一般纳税人在注册的哪个过程区分?
老师 我有一张海关进口专用缴款书上面完税价格是573576 但是付款的时候是付了584584 拿着缴款书我入账的时候是待应付账款贷方——海外573576 支付的时候 我是应付账款借方——海外 584584 那这样的话 我应付借款借方就是有余额11008 请问老师这借方的11008 我该怎么消掉呢
增值税零申报,那发票也要勾选统计吗
采购商品,收到赠品,没开发票,怎么做账
根据10月工资,11月发吧?根据上个月工资去计提
那么,数据有差异怎么办?
少计提补计提,多计提科目不变数字是负数冲掉