同学你好!会计利润=500-300-100=100万元 而应纳税所得额 这个 是在会计利润的基础上 进行一系列调增或调减计算的
某企业2019年取得收入总额为1000万元,同时支出的成本300万元,各项管理费用100万元,财务费用300万元(假设各项费用均属于扣除项目范围),假设该企业的所得税税率为25%,计算该企业2019年应缴纳的所得税.
假设我公司是小规模纳税人,今年销售收入500万,主营业务成本300万,期间费用100万,销项税14.5万。那么今年的企业所得税应纳税所得额是多少?
老师:小规模公司的主营咨询类业务,兼营设备销售和零星工程,增值税按1%缴纳,应缴税所得额在100万以内,所得税是2.5%,100万-300万内是5%,300万以是25%吗?
老师我们的员工人数资产符合小微企业,今年销售收入有300万,费用成本270万,那我企业所得税按多少税率交呢
星海公司2002年年度取得主营业务收入6 000万元,其他业务收入1 500万元,投资收益800万元,营业外收入300万元;发生主营业务成本4000万元,营业税金及附加200万元,其他业务成本1000万元,销售费用750万元,管理费用450万元,财务费用100万元,营业外支出500万元。星海公司所得税税率25%,假设本年不存在纳税调整事项。 要求:计算缴纳所得税
法人的私户能不能转钱到公户
请问我们的原材料是13%进项税,销售是13%销项税额,原材料进来后别人安装开9%进项税,请问税额查怎么计算?
老师咨询一下,零售批发公司成本结转可以用毛利率结转吗
老师,您好,因为老板个人原因没法从银行贷款,让A从银行贷款,老板每个月把利息转给A,从公户转出,这样怎么做账啊,怎么样做才是合法合规的啊
老师,这个月开的免税发票40万的蔬菜,超过30万不需要交税。但是又突然开7000一个点税票滴灌带,这七月申报的时候,增值税计税依据是哪个数
老师,什么时候报名考试会在第二天或者第三天?
我们公司是一般纳税人,去年发生一笔费用,去年已入账,但没有取得发票。今年汇算清缴时,已做了纳税调增,并补交了税款。但今年六月份时,又收到了对方公司开给我们的那张费用发票,如何处理呢?
酸枣仁膏的税收分类编码是多少
电子税务局已经勾选的发票在哪看
请问已经申请了双方企业。企业账上是不是有无形资产了?现在什么都没有,该怎么处理?
忘了说了,500万是含税收入。这样的话是怎么算,小规模纳税人3%的增值税率。
这样的话 会计利润=500/(1%2B3%)-300-100= 不过 如果本身符合增值税免税条件(月收入小于10万元 这个3% 转入其他收益 还是要加上的) 至于应纳税所得额 还是要具体分析 调增/调减项目的