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老师加计抵减10%的税额,1000元应该怎么计提做分录呢

2020-12-28 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-28 13:35

同学你好 加计抵减是在交税时体现的,比如应交1000,加计抵减是100 借,应交税费一未交增值税1000 贷,其他收益或营业外收入100——加计抵减的部分 贷,银行存款900

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同学你好 加计抵减是在交税时体现的,比如应交1000,加计抵减是100 借,应交税费一未交增值税1000 贷,其他收益或营业外收入100——加计抵减的部分 贷,银行存款900
2020-12-28
你好,加计是实际支付时才做的 借:应交税费(上月计提的应交) 贷:银行存款(实付) 其他收益(加计扣除的90)
2020-09-01
你好,借应交税费、应交增值税加计扣除,,贷营业外收入,
2022-11-20
你好,发生的时候不做账务处理,在实交的少交部份进入 其他收益 比如说你应交100 少交10元 借:交应增值税 未交增值税100 贷:其他收益10 银行存款90
2023-01-15
如果执行小企业会计准则,实际缴纳增值税的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 营业外收入
2020-11-10
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