你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用

购买税控盘时分录是管理费用银行存款,现在账上有应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额,我要抵扣税控盘金额,如何做分录呢?
金税盘做账可以是下面的分录吗?借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金或者银行存款。把管理费用这个分录抵消了。
3月酒水专票抵扣了,有误。这样做对吗? 1、抵扣的分录照做。 借:管理费用-招待费 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 2、3月补充分录: 借:管理费用-招待费 贷:应交税金-应交增值税(进项转出) 3、申报表附表二填写进项税转出。
老师,第一季度发生税控盘维护费时,只做了分录: 借:管理费用280,贷:银行存款280。这样对不?是不是真正抵扣时,才按实际抵扣金额做分录: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
老师,用于个人消费的专票,价税合计11300元,在21年没有认证只做了分录是:借:管理费用11300 贷:银行存款11300 23年1月份把这张发票认证了,做了分录借:应交税费-应交增值税-进项税 1300 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣税额 1300 这个月进项税额转出,请问怎么分录
请问年终奖必须要交社保吗
9月开出10-11月租金发票,我可以10月直接将10-11月租金计入费用吗
老师好,小规模纳税人企业所得税季报研发费加计扣除怎么不能填写?第一.二季度都申报了研发费加计扣除,是哪里操作问题?
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
可以合并分录吗
你好,不可以合并分录的
我这个月没有收入,这两个分录都在本月完成可以吗?应交税费做为留抵。
你好,应交税费做为留抵。
公司暖气片价值2000多,做固定资产科目可以吧?另外买的保险柜和铁皮柜价值2000以下就直接进办公费吧?
你好,对的,你的理解是正确的
公司房租一年付了3万多,发票来了直接进管理费用-办公费?
房租一年付了3万多,计入长期待摊费用
房租发票来的情况下:公司刚成立没有现金,房租为某人垫付,借:长期待摊费用, 贷:其他应付款-某某人。这样做账吗
你好,对的,你的理解是正确的