你好,这个是没毛病的

老师,我公司是物业公司,代租代售商铺,如果租赁合同是不含税租金,并如需提供发票,由租户承担税费,这样做对吗?
请问老师,我们企业是商场招商类,例如我们和A公司签了租赁合同(A公司租我们商场铺面进行经营),A公司租金让B公司代付,要求我们开租金发票给B公司。这样有税务风险吗
老师:你好!我公司是餐饮行业一般纳税人,经营的店面是租赁个人的,在签订租赁合同时,对方明确指出,如果要提供租赁发票,那么所产生的的费用均由我司承担,请问这样的租赁是属于个人非住房租赁还是属于公司性质的租赁,谢谢
你好老师,我公司有两个公司,一个房地产公司,一个商管公司。房地产公司出售一部分商铺,自持一部分商铺,卖商铺时商管公司和业主签订合同每年给他们返租,由于疫情所有商铺租金收入不够返租的费用。这种返租全代收代付还是怎么操作,代收代付需要业主开具发票吗?如果租金算收入的话,是算商管公司收入还是房产公司收入。怎么做税费合规合算,谢谢老师。
老师,糟糕了,办公室租赁合同中只写增值税由公司承担,没写个人财产租赁由公司承担。对方房租没开具发票,我申报个税的时候替房东代扣代缴了财产租赁的个税了,是不是多此一举了?没开发票,我做一个纳税调增就好了,不需要做代扣代缴的财产租赁个税吧?
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
如果租户不需要发票,我公司也要交税呀!那税费怎么办?
这个你们可以做未票收入进行申报
具体怎么做呢!未开票收入和开票收入不是一样的账务处理吗?
是呀,不管你开票还是不开票,都要申报确认收入
您意思未开票收入不需要计提各项税吗?
那虽然租赁合同写的是不含税租赁,我公司税这块怎么处理
具体怎么处理
需要呀,未开票的税额自己计算就可以,按开票的税率,其实和开票确认收入是一样的,申报有单独的一栏
那未开票收入和开票收入税务申报是一样的啊!
那合同写不含税租金有什么意思呢?
那按照您这个意思开票和未开票账务处理和税务申报都一样啊
是的,申报一栏用什么申报未票收入 你们这么操作是想省税,出发点是一般合同都是含税价,没人查就可以,但是风险很大,正规的就是按照上面的来
怎么省税了?理解不了,能不能举个例子
就是你们去申报纳税得时候按含税金额来申报
不理解,能再说的详细点吗?
我们上面说的是正确的申报方法,然后再人们意识中合同金额就是含税金额,计入你们合同金额是113正确应该是申报113,偷税的申报就是把113看做含税金额申报金额113÷(1+13%)
逻辑不对啊
这就是偷税的方式而已确实没有逻辑