业务招待费,褔利费这些不能全额抵扣,不能抵扣的部分也是正常做账务处理。做了账后,在企业所得税汇算清缴时,再进行调增应纳税所得额。

业务招待费,褔利费这些不能全额抵扣,不能抵扣的部分怎么做分录
福利费和业务招待费 专票进项税额能不能抵扣
老师业务招待费不是按照60%和营业收入的千分之五两者取低抵扣吗?这里怎么全部都抵扣了。还有的同学说不能抵扣呢?
一般纳税人,福利费和招待费如果未超过比例部分是否可以抵扣进项? 还是都不能抵扣进项 只是在比例内的部分可以正常做账不需要汇算清缴调增? 不能抵扣的话 做账招待餐费 招待费就是含税金额么?不用列进项?
公司内部不能抵扣的专票是不是只有餐饮、团建、节日活动这些福利费以及业务招待费,即使这些票是专票也不能抵扣
小规模纳税人,去年之前跟一家公司有经济往来开了发票,现在那家公司要退款了,发票在3月份已经开出来给对方公司,现在这笔业务怎么处理
甲方总包合同金额1000万,我们分别出去下游合同也是1000万,这样可以不?
供应商已认证发票,销售方申请冲红,是不是需要供应商申请红色申请单,销售方才能冲红
老师我家光伏电站合同年限到期了,电站无偿给对方,但我家账上还有折旧,和财政拨款怎么处理呀
中午好老师,我们是餐饮行业,产生商户罚款(商户违章)计入营业外收入需要提税么?会计准则有要求提税么?
收到不动产增值税专用发票2张各100万,5%的税率 能全额抵扣增税税吗?还是本月抵扣60%,下月抵扣40%
您好老师,总公司付给分公司的钱,分公司直接付社保费了,这个跟总公司的往来怎么抵消呢,能给个分录过程嘛
老师开票内容为学术活动费,有相关会议资料,能入账会议费吗
安工险什么情况下,是计入在建工程的?
老师您好 公司给销售人员发的提成和给股东的分红如何做账?需要交税吗
比如取得1000元,正常按1000去做账,调增时直接在表上填400元吗
比如取得1000元,正常按1000去做账,调增时直接在表上填400元。
好的,谢谢
福利费是按什么比例抵扣
祝学习进步,工作顺利