你好 是的 注明不含税金额是多少 可以注时税率按国家政策
老师您好,请教一下您。关于合同定价问题,我们是建筑工程有限公司,给私人别墅提供建筑工程劳务,因为签订了合同金额是655934元,未说明是含税与不含税,现在业务需要我们开票给他,愿意多给12%税点,请问我们原本开票增值税税点是9%,假设原本合同金额为不含税金额,那么加上9%税点,定价价税合计就是714968.06元。 因为上面说业主愿意给12%税点,我该怎么定价才能让我们利益最大化?
老师,一份技术服务合同中,约定了两部分费用: 技术服务费(分三个阶段支付) 和 每年支付的年度服务使用费,技术服务 合同中列明了 含税总金额,不含税金额 和 税额。 但是 年度服务使用费 又分两种情况,第一种情况:每年支付的年度服务使用费 虽然写清楚了 年度服务使用费 含税金额100万,但是并没有约定 服务年限 或者 一共服务多少年,这种情况 怎么计算 这部分年度服务使用费的 印花税呢?第二种情况,公司可以一次性支付500万(含6%增值税)服务费,供应商就会一直提供服务。比较模糊 不知道怎么交印花税了,想问问清楚?
老师,财务和其他部门怎么处理合同会签的问题,是不是就是涉及金额含不含税,或者直接签约为不含税金额,注明税率隨市场而定
业务4:大华电器因为技术升级产品转型,原有的一处厂房和设备闲置不用,与另一家企业达成意向准备整体出租。财务部门收到业务部门转来的租赁合同:租赁物:厂房及设备三台;租期:三年;年租金总额800万元。财务部门调取相关财务资料显示: 厂房账面原值2000万元,累积折旧1350万元;机器设备账面原值2400万元,累计折旧1100万元。 结合租赁市场行情后,财务部门对合同的修改提出建议:租赁物:厂房,年租金600万元;机器设备,年租金200万元。 假设以上金额均不含增值税,不考虑增值税税率变动等其他因素的影响,试判断是否修改合同? 上述金额均不含税
你好老师,我公司和别的公司签定购销合同,合同上注明销售单价是不含税价,产生的税费由对方公司承担,后开具发票,发现发票的价税合计金额是我合同上的不含税金额,我想请教一下,另外收取的税费怎么账务处理比较合适,谢谢老师!
我们老板的其他公司,可以替a公司,直接给它的员工发工资吗【打到他们个人卡里】?作为加工费/货款的支付? 这些人有的报了个税,有的没 至于这个A公司,他的银行账户被冻结了。 这样做有没有什么风险呢?
不含税金额怎么算的?
老师。我们社保最低基数4559,如果有员工工资是按岗位工资4000,绩效,那些做成,最后工资是6000,社保我可以按4559报吗?是高于岗位工资的。
请帮助解答此题,是否剔除1-3月份的?是否×9/12
老师请问公司从5月份从小规模纳税人升到一般纳税人,那税费种认定信息怎么还是小规模纳税人纳税期限,还是季度申报,
请问老师,交租赁合同印花税,计税金额是150万,为什么印花税没减免呢
请问老师,只有发票内容是会议费的才能入会议费科目吗
为方便纳税调增,可以把二级科目直接设置为纳税调整吗 例如装修款无发票,每个月长期待摊,可以直接科目为:管理费用—装修款摊销(纳税调整)
小规模填写资产负债表,固定资产累计折旧期末余额是否是当年发生额加上年初余额
前半年公司都要报什么税呢?
任何合同,财务部会签都这样操作吗
你好 这样写有好处没有坏处 不是法定这样写 没有强制规定的
嗯嗯,谢啦
老师,那要是今年11月签合同说税率随政策定,那明年3月开票,发现税率变了,调整了,那怎么开票,是用今年11月的税率,还是用明年三月的税率
明年开票就按明年的税率
好的,谢啦
您好。不客气 您好,不客气,祝您工作学习愉快